2.12月应交增值税是 525200-(195050-29900)-510050=-150000 借应交税费-未交增值税150000 贷应交税费应交增值税-转出多交增值税150000 3.应交增值税是 525200-(195050-29900)-310050=50000 借应交税费-转出未交增值税50000 贷应交税费未交增值税50000

2020年6月份,甲公司发生销项税额合计为161800元,进项税额合计为105350元。该公司当月应交增值税为多少?
允许抵扣的进项税额合计13万元,销项税额合计14万元,当月缴纳当月应纳税额4万元。对乙公司当月缴纳当月应纳增值税以及期末结转增值税业务进行账务处
清华园食品有限公司2021年11~12月发生如下经济业务:(1)2021年11月份,公司当月发生销项税额合计525200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。2020年7月份,公司交纳6月份未交增值税50000元。(2)2021年12月份,公司当月发生销项税额合计525200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款510050。(3)2021年12月份,公司当月发生销项税额合计525200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款310050,月末转出未交增值税。请应用所学知识分析以上业务,并进行会计核算处理。
清华园食品有限公司2021年I1~12月发生如下经济业务:(1)2021年1I月份,公司当月发生销项税额合计5200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。2020年7月份,公司交纳6月份未交增值税5如000元。(2)202I年12月份,公司当月发生销项税额合计5200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款51O050。(3)2021年12月份,公司当月发生销项税额合计5200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款310050,月末转出未交增值税。请应用所学知识分析以上业务,并进行会计核算处理。(会计分录)
清华园食品有限公司2021年11~12月发生如下经济业务:(1)2021年11月份,公司当月发生销项税额合计5200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。2020年7月份,公司交纳6月份未交增值税5如O00元。(2)202I年12月份,公司当月发生销项税额合计5200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款51O050。(3)2021年12月份,公司当月发生销项税额合计5200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款310050,月末转出未交增值税。请应用所学知识分析以上业务,并进行会计核算处理。(会计分录)
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老师,请问接收土地对土地进行管护,有土地整治费用还有雇佣工人,购买树木的费用,这些是计入费用还是在建工程呢
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老师,请问所得税汇算清缴的工资是个税申报系统几时所属期的数据?
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老师,我是口腔医疗行业,从去年10月至今都是手工账,目前要换软件做账,想问下是全部手工账转还是?固定资产手工账只是借:固定资产-医疗设备,电脑账是否需要写明细,例如三级口腔诊疗机等,台账如何设置此类编码?固定资产目前一共只收到二张发票,一张30w,一张40.04W,实际付款40w,但合同上是95.5W,这类账我如何做?老板目前给我的是金蝶Kⅰs财务软件,暂无固定资产模块需要加上吗?盼回!
老师,请问下利润率的公式是什么