12.借:预付账款 1200 贷:银行存款1200 13.借:银行存款180000 贷:短期借款180000 14.借:应付账款10000 贷:银行存款10000
天元公司2019年5月31日银行存款日记账余额为200000元,现金日记账余额为3000元。8月份发生下列银行存款和现金收付业务: (1)1日,以银行存款支付本月电费1500元。 (2)1日,投资者投入现金30000元,存入银行。 (3)7日,以现金1000元存入银行。 (4)8日,用银行存款上交销售税金4500元。 (5)9日,用现金暂付职工差旅费900元。 (6)10日,从银行提取现金2000元备用。 (7)11日,收到应收账款60000元,存入银行。 (8)12日,以银行存款50000元支付购买材料款。 (9)12日,用银行存款8000元支付购买材料运输费。 (10)15日,从银行提取现金25000元,准备发放工资。 (11)15日,用现金25000元发放职工工资。 (12)18日,以银行存款15000元归还短期借款。 (13)20日,销售产品一批,货款58500元存入银行。 (14)25日,用银行存款支付销售费用610元。 (15)30日,以银行存款25000元偿付应付账款。 问题: (1)开设现金日记账和银行存款日记账。 (2)编制记账凭证,并据以登记现金日记账与银行存款日记账。 (3)月末结出现金日记账与银行存款日记账的本期发生额和期末余额。
天元公司2019年5月31日银行存款日记账余额为200000元,现金日记账余额为3000元。8月份发生下列银行存款和现金收付业务: (1)1日,以银行存款支付本月电费1500元。 (2)1日,投资者投入现金30000元,存入银行。 (3)7日,以现金1000元存入银行。 (4)8日,用银行存款上交销售税金4500元。 (5)9日,用现金暂付职工差旅费900元。 (6)10日,从银行提取现金2000元备用。 (7)11日,收到应收账款60000元,存入银行。 (8)12日,以银行存款50000元支付购买材料款。 (9)12日,用银行存款8000元支付购买材料运输费。 (10)15日,从银行提取现金25000元,准备发放工资。 (11)15日,用现金25000元发放职工工资。 (12)18日,以银行存款15000元归还短期借款。 (13)20日,销售产品一批,货款58500元存入银行。 (14)25日,用银行存款支付销售费用610元。 (15)30日,以银行存款25000元偿付应付账款。 问题: (1)开设现金日记账和银行存款日记账。 (2)编制记账
天元公司2019年5月31日银行存款日记账余额为200000元,现金日记账余额为3000元。8月份发生下列银行存款和现金收付业务: (1)1日,以银行存款支付本月电费1500元。 (2)1日,投资者投入现金30000元,存入银行。 (3)7日,以现金1000元存入银行。 (4)8日,用银行存款上交销售税金4500元。 (5)9日,用现金暂付职工差旅费900元。 (6)10日,从银行提取现金2000元备用。 (7)11日,收到应收账款60000元,存入银行。 (8)12日,以银行存款50000元支付购买材料款。 (9)12日,用银行存款8000元支付购买材料运输费。 (10)15日,从银行提取现金25000元,准备发放工资。 (11)15日,用现金25000元发放职工工资。 (12)18日,以银行存款15000元归还短期借款。 (13)20日,销售产品一批,货款58500元存入银行。 (14)25日,用银行存款支付销售费用610元。 (15)30日,以银行存款25000元偿付应付账款。 问题: (1)开设现金日记账和银行存款日记账。 (2)编制记账
某企业2022年3月发生以下业务:(1)1日,职工李某预借差旅费3000元,以现金付讫。(2)4日,用银行存款32000元,交纳未交税金。(3)5日,从银行取得短期借款120000元,存入开户银行。(4)10日,收到银行通知,某购货单位偿还上月所欠货款95000元,已收妥入账。(5)12日,陈某报销差旅费2500元,原借款3000元,余款退回现金。(6)16日,销售产品一批,货款共计200000元,税率17%,已收到银行进账通知。(7)23日,购进材料一批,增值税专用发票上注明料款为100000元,增值税税率17%,另发生运费200元,全部款项均已用银行存款支付。(8)28日,将2000元送存银行。(9)30日,收到某购货单位预付的货款10000元,已存入银行。(10)30日,以现金支付销售产品的广告费2000元。要求编制会计分录(要写出明细科目)
(12)11日,售给华夏公司A产品200件,每件售价500元,货款共计100000元,增值税额为13000元,合计113000元,收到为期三个月商业汇票一张。(13)12日,车间技术员张化出差回公司报销差旅费480元,归还余额20元。(14)13日,行政管理部门领用丙材料800元,供维修设备用。(15)14日,向友谊公司出售A产品100件,货款为50000,增值税额为6500元,款项已收(16)15日,向银行借入短期借款10000元,存入公司银行户头(17)16日,以银行存款支付生产车间办公用品购置费480元、公司行政管理部门办公用品费120元。(18)19日,以库存现金200元支付违约罚款。,,,(19)20日,收回库存现金1000元,系职工王影因出差取消退回预借的差旅费(20)20日,将现金1000元送存银行(21)21日,以银行存款捐赠支付技工学校1000元(22)22日,收到联营厂分来的投资利润20000元,存入银行(23)25日,用银行存款归还已到期的短期借款8000元
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