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(15)22日,接银行收款通知,华冠工厂前欠贷款31000元己收存银行(16)25日,销甲产品一批,售价200000元,增值税32000元,贷款已收到(17)28日接银行付款通知,支付本月电费21000元,增值税3360元(18)28日借银行付款通知支付本月电费1900元,增值税190元。(19)29日,以银行存款上交所得税30000元怎么做会计分录

2023-04-26 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-26 09:59

借银行存款,贷应收账款31000, 借银行存款232000 贷主营业务收入20万, 应交税费,应交增值税销项32000 借管理费用电费21000, 应交税费应交增值税进项3360, 贷银行存款24360 借管理费用电费1900, 应交税费、应交增值税进项190, 贷银行存款2090 借应交税费企业所得税,贷银行房款3万。

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2023-04-26
12.借:预付账款 1200   贷:银行存款1200   13.借:银行存款180000 贷:短期借款180000 14.借:应付账款10000 贷:银行存款10000
2023-04-26
借:库存现金3500 贷:银行存款3500 借:管理费用-福利费170 贷:库存现金170
2023-04-26
你好 (1)1日,职工李某预借差旅费3000元,以现金付讫。 借:其他应收款,贷:库存现金 (2)4日,用银行存款32000元,交纳未交税金。 借:应交税费—某某税款,贷:银行存款  (3)5日,从银行取得短期借款120000元,存入开户银行。 借:银行存款,贷:短期借款 (4)10日,收到银行通知,某购货单位偿还上月所欠货款95000元,已收妥入账。 借:银行存款,贷:应收账款 (5)12日,陈某报销差旅费2500元,原借款3000元,余款退回现金。 借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款 (6)16日,销售产品一批,货款共计200000元,税率17%,已收到银行进账通知。 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (7)23日,购进材料一批,增值税专用发票上注明料款为100000元,增值税税率17%,另发生运费200元,全部款项均已用银行存款支付。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (8)28日,将2000元送存银行。 借:银行存款,贷:库存现金 (9)30日,收到某购货单位预付的货款10000元,已存入银行。 借:银行存款,贷:预收账款 (10)30日,以现金支付销售产品的广告费2000元 借:销售费用,贷:库存现金
2022-05-04
你好同学 2借,库存现金100 贷,银行存款100 3借,管理费用27 贷,库存现金27 4借,库存现金452 贷,主营业务收入400 应交税费-增值税销项52 5借,原材料600 应交税费-增值税进项78 贷,银行存款678 6借,原材料260 贷,银行存款260 7借,管理费用25 贷,库存商品25 8借,银行存款22600 贷,应收账款22600 9借,银行存款6780 贷,主营业务收入6000 应交税费-增值税销项780 10借,管理费用80 贷,银行存款80
2022-08-05
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