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老师你好 请问就是上个月开了份发票 本月红冲 了 然后的话呢 收回上个月的发票是不是写作废 放在作废那里啊

2023-04-26 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-26 09:58

不需要写上作废,因为这个发票是红冲,不是作废。

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快账用户3479 追问 2023-04-26 09:59

那就放在正常发票那里吗

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齐红老师 解答 2023-04-26 10:00

你好。放在负数分录的后面是红字发票。

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不需要写上作废,因为这个发票是红冲,不是作废。
2023-04-26
您好,作废是只能作废当月,跨月是需要红字冲回
2023-07-03
您好 不能在12月份的账上冲这个收入,然后1月冲发票 因为增值税对应的要申报的 增值税收入的金额跟企业所得税收入的金额应该一致
2021-01-05
你好同学,是有这样一种可能性啊,但是你们可以解释嘛,是因为我们上月该红冲了,他该作废了,没有作废成吗 我个月红冲了也及时进行纠正了,我觉得应该不是个问题
2023-12-07
您好 可以申报前冲红 也可以申报后冲红
2021-01-16
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