您好,同学,是可以不填的
#提问#请问一下填写在企业所得税申报表中的“免税收入、减计收入、加计扣除”,研发费用加计扣除是按费用*75%(如实际发生研发费用10000*75%=7500)后填写还是按实际发生的研发费用10000填写?
请问老师,企业所得税季度申报表里的免税收入,减计收入,加计扣除是在哪张附表里填写的?
郭老师,小微企业汇算清缴,有研发费用加计扣除,要填写收入和成本明细表及期间费用表吗? 不是说小微企业不用填写收入成本和期间费用表吗
老师,高企企业所得税汇算清缴有材料收入计入其他业务收入,在申报表,免抵加计扣除表、减特殊收入可以不填写?还是必须填写
本年企业所得税汇算清缴已结束,现发现去年多计了营业外收入,需要申请退税。如何更正企业所得税汇算清缴表?可以直接填A10500纳税调整项目明细表,调减-其他吗?还是需要改汇算清缴表中的收入表中的“营业外收入”?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。