你好; 是的;记入这个里面去的; 对的

1. 有没有适用于企业实操应用的现金流表格,可以参考下; 2.对支付的其他与经营活动有关的现金进行细分--是不是可以在这个现金流目录下增加购买资产所支付的现金、其他与经营活动有关的常规现金支出、其他与经营活动有关的非常规现金支出; 3.投资活动的现金流出-是否可以增设在建工程所支付的现金目录? 4.如有一些子公司有收入款暂转回集团账上,这个资金流入应入哪里? 5.其他应收款,其他应付款这些科目是否要设现金流核算? 6.有个在建项目签定合同,合同金额为100万, 现要支付首款30万,我的账务处理是不是这样子,先 借:在建工程 100万 贷:应付账款 100万; 再 借:应付账款 30万 我整理了下,几个问题,麻烦老师了 员工的交通费、外出餐费报销,这些算职工支出吗?
甲股份有限公司为商品流通企业。2018年度会计报表的有关资料如下: (1)2018年度资产负债表有关项目年初、年末数如下(单位:元) (2)2018年度利润表有关项目本年累计数如下(单位:元) (3)其他: ①本期增值税销项税额为128000元,进项税额为67200元,已交增值税为65000元。 ②2018年度没有实际发生坏账;2017和2018年两年年末均没有计提准备。 ③“管理费用”费用中包含职工工资100000元、福利费14000元、折旧费2000元、水电费10000元、差旅费20000元、会议费8000元、办公费20000元、咨询费15000元、业务招待费6000元及保险费5000元,除折旧费外其他均支付了现金。 ④上述资产负债表和利润表项目均与投资活动、筹资活动无关。 要求:计算现金流量表中下列项目的金额。(答案金额用万元表示,保留两位小数。) (2)购买商品、接受劳务支付的现金为 万元。 (5)支付的其他与经营活动有关的现金为 万元。 (4)支付的各项税费为 万元。 (3)支付给职工以及为职工支付的现金为 万元。 (1)销售商品、提供劳务收到的现金
①本期增值税销项税额为128000元,进项税额为67200元,已交增值税为65000元。②2018年度没有实际发生坏账;2017和2018年两年年末均没有计提准备。③"管理费用"费用中包含职工工资100000元、福利费14000元、折|旧费2000元、水电费10000元、差旅费200元、会议费8000元、办公费20000元、咨询费15000元、业务招待费6000元及保险费5000元,除折旧费外其他均支付了现金。④上述资产负债表和利润表项目均与投资活动、筹资活动无关.要求:计算现金流量表中下列项目的金额,(答案金额用万元表示,保留两位小数。)(2)购买商品、接受劳务支付的现金为万元.(5)支付的其他与经营活动有关的现金为万元.(4)支付的各项税费为万元。(3)支付给职工以及为职工支付的现金为万元.(1)销售商品、提供劳务收到的现金为万元。
在做财务报表年报的时候发现第四季度的现金流量表中支付的税费和报表不一致,发现之前的会计把留抵的两千多元填写到支付其他与经营相关的现金了 ,这个如果年报我正常按现金流量实际金额报会有影响吗
老师,基本户向一般户支付了2000元,一般户用来支付了手续费和短信服务费100元,这100元我需要填到现金流量表里的“支付其他与经营活动有关的现金”里吗?
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
老师,我记入现金流量表里,现金流量表余额和账上余额,就不相符了,而且差异就是这100元,你看这是因为什么原因呢?
你好1; 怎么会不相符了 ; 你是不是指定错误了
老师,我检查过了,确认其他没有错误,上面的100元是举例子,真实的手续费是241.66元,和差异的金额一分都不差
你好; 那就不会有差异的; 除非你的 流量表公式不对