你好,可以这么记账处理。

请问老师,我们公司给研发部人员的福利支入帐,分录是不是, 借:研发支出~费用化之处~福利费1500 贷:应付职工薪酬~职工福利费1500 借:应付职工薪酬~职工福利费1500 贷:银行存款1500 月末结转 借:管理费用~研发支出,1500 贷:研发支出~费用化支出~福利费1500
公司团拜会餐费是直接 管理费用——福利费 银行存款 还是 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款等 哪一种是对的,我是直接做的第一种
老师,请问 员工先垫付了公司聚餐餐费,本月填了报销单,但公司本月不进行支付,下月进行支付。会计在做做账时: 1、计提员工聚餐餐费 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 2、员工垫付聚餐费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:其他应付款 3、下月支付员工聚餐餐费 借:其他应付款 贷:银行存款 有没有问题?
老师, 公司给员工的福利, 都要从应付职工薪酬过一道吗, 比如公司聚餐,借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款,不可以借管理费用-福利费,贷银行存款吗?
员工聚餐我可以做职工福利不? 做的话是不是 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-福利 借:应付职工福利 贷:银行存款
老师,我们单位是小规模纳税人,企业有一项业务是病毒灭火工艺验证技术服务,目前还不能确认收入,嗯相关的技术服务费的进项发票,会计分录怎么处理
公司用个人信用卡购买材料,还款的时候怎么还,做账怎么做,遗留的信用卡分期金额怎么还
现在发票额度增额容易调整吗
老师,代办的危化证开票可以开其他咨询服务吧
一般纳税人买的桌椅和空调电脑,购进时候开的普通发票,现在卖出去可以按照3个点增值税减按2%申报吗
老师你好,我们是一般纳税人小型微利企业,现在帮别人开票,我们要收什么税款
个体户个税申报表
小规模公司注销时利润总额是亏损,银行存款账户还有5万元左右,股东的实收资本投资款投入了10万,可以把银行存款账户的5万直接转账给股东吗?算成是归还给股东的实收资本投资款
老师,工程技术咨询合同属于印花税哪个税目,技术咨询还是买卖还是工程合同
聘用人员服务外包,我开票开的是*企业管理服务*服务费有关系吗