你好,一年的累计是一样的吗?只要不跨年的话,一般是没有关系的。

老师好,对于增值税收入和企业所得税收入确认的时间段有些模糊,企业的工程工期都是超过1年,合同约定了分期付款时间点,我的企业所得收入就要按照合同约定的时间点确认收入,即使款项没收到也要确认,增值税收入也是一样,如果先开了发票,就要按发票金额确认收入,不考虑合同约定的问题,我的理解对吗?
老师好,我们是建筑业,小规模,实行小企业会计准则,去年我们开了发票,但是工程款至今还没到,如果确认收入,那利润也是虚的,导致要交企业所得税
老师,您好,我们是培训行业(小规模),请问预收款提前开票,导致增值税收入会比企业所得税收入,会有风险吗?我们都是提前收费的,收费开票即确认收入好像也不合适。
老师好,我们是校外教育培训机构。一般当月收的报名费计入预收账款,借:银行存,贷:预收,应交税费增值税,计提了相应的增值税。但是假如当月有退费,我一般都是借:预收,贷:银存。 那请问当月预收账款有借有贷,那会不会影响当月要计提的增值税? 当月增值税应该按照预收账款的借贷差金额来确认,还是按照预收贷方金额来确认?
增值税收入和企业所得税收入为什么会导致不一样呢。增值税收入的话,他也有未开票收入,那申报的时候,未开票收入和开票收入都申报算是他俩合起来是增值税收入吧。那啥情况?他们俩的收入会不一样呢?那我在账上怎么提现呀
你好!2025年1月份收到笔个税手续费返还,当时没有计提增值税,现在税局要求在2025年第四季度更正,那我的账已经结账了,我要反结账还是在2026年补计提可以了?
老师好,请问下,当地产企业,拿地出让合同印花税应该计入损益还是开发成本?
老师,我们公司是做熟食的,有一些从肉上剥挑下来的羊油我们想把熬成食品级的羊油销售的,请问这块需要啥资质吗?
请问会计可以做全国的账吗
职工教育经费怎么核算
老师您好!请问一下,员工在2月上班19天,应出勤20天,春节有上班3天,那这三天要给加班费吗,劳动法怎样约定呢
老师 2024年4月 有一张运输发票税务系统发现异常 让进项税转出 需要转出的增值税是25000元 因为增值税申报表要从2024年4月开始更正 我更正到2025年7月 原有的留底不够冲减这个进行税额 需要缴纳18000元 但是更正到2025年7月我没有缴纳这部分增值税 我一直更正到2026年2月增值税申报表,帐上有部分留底 可以冲减部分的增值税10000元,剩下的8000元直接用银行存款缴纳了 现在税务局说这张发票又没异常了 可以更正过来了 那我2026年的增值税申报表的10000元和8000元怎么填 才能作为留底
老师,混疑土运输费计入哪个会计科目?
老师,开业的时候进了比较多的货,都是老板自采的。当时是直接就挂自采的。这些自采很多都没有进货单。或者公司名是E公司,F公司G公司。 这些自采的大部分没有发票,现在这些自采缺票的,管理者想都从A公司开。 这样是不可取的是吗?我告诉不能这么开了,他们执意要。这会我怎么办才好。
双随机稽查自查报告,商贸类型企业主要从哪些方面着手妥善些
按实际业务走年度也会不一样呢,我们是随到随学,每个月都会有预收款,需要调整为一样吗?如果要一致,只能收到预售开票即确认收入吗?
是 要不你就先别开发票
是先作预收吗?分摊作无票收入,上完课再开票结转吗?我们的对象也是个人,要票的是比较少,如果不要票的全部不开票申报未开票收入,不开票收入太多合适吗?以前是一直有开一些发票的。
可以按月给他开发票,消费了多少,你给他开多少的发票,比如他交来了1000块钱,这个是两个月的,这个月消费了500,你给他开500的, 借银行存款,贷预收账款,1000 借预收账款,500贷主营业务收入,应交税费。
正常情况下实际每个人月课消金额也大概在600元左右,分开开票的话每个月得开200人的发票;之前我参考学堂驾校的实操,开票即确认了收入,一般开50份左右,看了一些案例,开票即确认收入也不太合适。这样会不会又有风险呢?而且实际有些家长是交费就要全额发票的,还有什么更好的处理方案呢?
你好,增值税销售额和所得税销售额不一致,税务局会找你们的,要求你们调整成一致的。
如果开票即提前确认所得税收入这样会有风险吗?
你好,没有风险的,可以的。
只要不是虚开发票就行。
上面回复意思是可以调整成按之前收到预收款开票同时确认企业所得税收入吗?
对的,是的,可以这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。