您好,是的,就是你说的这样的

老师,属于2022年的费用,在当年做了费用计提,在23年汇算清缴前实际支付并取得发票,是可以在2022年汇算清缴税前扣除吧?
12月份固定资产成本20万,当月不可以做费用抵扣,当年可以一次性从应纳税额里面抵扣,意思是23年做22汇算清缴能扣除20万,对吗?在年度汇算清缴所得税里面抵扣
21年发生的费用,发票在22年取得,在22年做了管理费用,汇算清缴需要调整吗?怎么调整?
老师,23年1月的账里费用类所附发票都是22年的日期,金额较大,在做22年汇算清缴时需要调增吗?如果在22年调增,23年汇算时这些费用是不是得调减?
老师,22年汇算清缴时,当年的费用发票在23年汇算清缴结束之前取得的,均可计入22年做费用抵扣企税对吗?
收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做
今年取得的发票做费用做到12月吗?粘贴凭证的时候也粘贴到12月吗?
你去年做了暂估没有?
没有做暂估
没有做暂估,你怎么抵去年的企业所得税了