借固定资产贷其他应付款。那个板房要是员工住的计入福利费是不能抵扣的,全额计入固定资产。
你好老师:我们公司是贸易公司,在做交投表土石头买卖的,我们买了一台相机在交投施工山头使用,股东用个人帐户买了,共5400元左右,这样我要报销钱给回她,这种我可以直接公转她私人帐户吗?会计分录怎么写?
老师:我是贸易公司,做交投石头买卖的,我们在施工现场买了一台冼衣机给工人使用,下面我收到了发票,并付款了,我会计分录怎么写
老师:我们是贸易公司,在做交投表土买卖,现场场地要平整,我们请来临时工加班一天,加班工资3000元,由股东代垫了,我如何做会计分录?对方个人也不开票
你好:老师,我们股东个人在外面手机店买了二台手机在项目现场使用,金额为4988和7298元,共12286元开出一张发票,我现在要如何记账?
你好:老师,我们股东个人自己垫付买了二台手机在项目现场使用,金额为4988和7298元,共12286元开出一张发票,要报销给她,我现在要如何记账?
老师,你好!个税申报问题!员工员工五月入职。那我六月申报个税需要给他申报吗
老师好,请问土地复垦项目开票是开什么类目
老师,收到合伙人交了100万 实收资本90 给执行事务合伙人的管理费10,这10万不能计实收资本 以后也不返还合伙人 这种情况怎么计分录 借:银行存款 贷:实收资本 90 剩下的10万计啥科目,属于费用,下个月要付的。下个月付的时候 借:管理费用10 贷:银行存款10
老师,您好!公司像股东公司借款,和像股东公司的实际控股个人借款,从税务角度来分析,哪种风险比较低比较好
员工受伤,公司赔偿给员工,要做在哪个科目
预付账款和应付账款,哪个方向有余额代表对方欠票呢
老师请问下,收回货款用承兑,贴现后,本来是我们支付费用,但是系统误操作,变成客户支付费用,他现在要我们把这个费用转账给他,这个要怎么处理比较合规?麻烦知道的老师回答下感谢
请问这个是什么意思呀?
科研项目试验期间租赁班车计入那个科目?
你好,老师,前会计忘记做进项税额留抵分录,我该怎么补呢?
不是员工用,是施工现场用也不能吗
你好。您就对比情况吧,要是福利的招待费的这种就不能抵扣。
这个不是福利,那如何记?
你好,那您说一下是具体用到哪儿的?是工程项目上用的吗?
是的在工程上板房用
施工用的计入工程施工合同成本。如果不是列举的,不能抵扣的情况,进项可以抵扣。借工程施工合同成本,进项税额贷银行存款。