这个只要分录是嘛

老师好,我想问一下这些会计分录怎么写?(6)销售产品一批,销售价款400000元,应收取增值税52000元,产品已发出,价款尚未收到。(7)从银行借入3年期借款500000元,借款已存入银行,该项借款用于购建固定资产。(8)在建工程应付工资410000元。(9)一项工程完工,计算应负担的长期借款利息160000元。该项借款为到期一次归还本息。(10)一项工程完工,交付生产使用,已办理竣工手续,固定资产价值1500000元。(11)销售产品一批,价款800000元,应收取增值税104000元,货款银行己收妥。(12)公司出售一台不需用设备,收到总价款452000元(其中增值税52000元),设备原价800000元,已提折旧260000元,已提减值准备100000元,设备已交付给购入单位。(13)收到一项长期股权投资的现金股利40000元,存入银行。该项投资按成本法核算,对方公司的所得税税率与本公司一致,均为25%。(14)归还短期借款本金200000元,应付利息10000元,共计210000元
老师,老板贷款购买车,首付款银行扣款是:85700.00元。发票是机动车统一销售发票发票价税合计:241900.00元。不含税额:214070.8元,增值税是27829.2元。税款享受优惠政策,只需10703.54元(这部分的税款在系统上已经交,但并未见扣银行款。)。 像这种情况做以下第一步的分录是否正确,第二步税金部分怎么做呢?优惠知道是营业外收入,但怎么转出来? 第一步: 借:固定资产 214070.8 应交税金——增值税进项税 10703.54 贷:银行存款 85700.00 长期借款 156200 第二步税金转出进行交费怎么做分录呢?
资料:宏达公司 2021 年 3 月发生如下经济业务,根据下列经济业务编制会计分录(凡 能够确定明细科目的,应在分录中列出) (1)企业在财产清查中发现盘盈机器设备一台,估计原值 30 万,估计已提折旧为 5 万元, 试进行账务处理。 (2)公司 2021 年年初的未分配利润为 0,本年实现净利润 80 000 元,年末按本年净利润的 10%提取法定盈余公积,后向投资者分配股利 2 300 元。 (3)3 月 10 日,采购员张明预借差旅费备用金 1200 元,以现金支付。 (4)收到投资者甲投资的无形资产,该无形资产账面价值 300 000 元,已计提累计摊销 30 000 元,双方协商确认的价值 280 000 元。 (5)根据“固定资产折旧计提表”提取固定资产折旧。其中,生产车间 8 000 元,行政管理 部门 2 000 元,销售部门 800 元。 (6)向某公司销售库存材料 100 公斤,单位售价 10 元,销项税 130 元,价款暂欠。 (7)企业购入设备一台,买价 24 000 元,包装费 300 元,运输费 700 元,增值税进项税 3120 元,不需要安装,直接交付使用。 (8)销售产品一批,价款 50 000 元,其中 30 000 元已收到现款,存入银行,剩余货款尚未 收到(增值税税率 13%)。 (9)在财产清查过程中,发现有 15 000 元的款项已无法归还,审批后转作“营业外收入”处 理。 要求:根据上述业务,编制相应会计分录。
老师您好,请问下,老板有两个公司,公司A是老板个人的,公司B是老板和其他人合伙的,去年买固定资产吊车的时候,以为是A公司的,就开票那些所有产权都是A公司的,A公司也抵扣进项了,也每月正常折旧了。这个吊车还是分期付款的,车一直是B公司在用,现在老板要求这个分期款每月由B公司支付,我应该怎么弄呢?转固定资产是要视同销售吧,有没有不增加费用,把资产转移到B公司的做法呢?
老师,下午好,咨询一下出售固定资产分录:2022年买了一台车137000元(因为是内账 不做开票税金)每月月供4485元,当时入固定资产分录是:借固定资产-运输设备 137000 贷:长期应付款:137000.,已做累计折旧63199.77元 现在这台车要以长期应付款余额73800.23元出售给个人。请问现在出售这台车,我要怎么样做分录?
补缴2021-2023年的印花税怎么做分录
我们是培训学校,建了个群给学生发红包,,无法统计哪个学生抢了多少钱,这笔费用怎么做账
老师,项目购买意外险收到发票,怎么写会计分录
老师,我的车租给公司使用,我要开发票给公司吗?怎么开?
进项和销项到年底要对冲,余额为零吗,我好几年没有清零了
我们分包给设计单位的设计费入什么科目?
刚成立的新公司,没有收入,公司只有法定代表人,这种要做工资表吗?
老师您好,挂现金折扣有啥要求吗?就是我们进货少付,抵了费用,开票金额多,分录怎么做
发生地在国内,给外国公司提供的服务咨询费,35万,如果是小规模纳税人,怎么申报增值税
老师您好!请问母公司给子公司的投资款现金流怎么选呢?是选14投资所支付的现金还是15取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
是的 我现在要调平
长期应付款还贷方余额有:73800.23元
我要分录调平
老师还在线?
这个跟长期应付款没有关系,你只要结转固定资产的账面价值就可以了
哪我长期应付款还有余额的 现在分录要怎么做?
写能分录?
你好,这个不管呢,还是正常付钱就行
什么意思,没听懂你的?
我现在要怎么做分录出去
有帮忙 写的 ??????
在不在?在不在?
你好,你只要结转固定资产就行
我要怎么结转?
我都知道结转。分录要怎么写
固定资产处置分录: 将固定资产的账面价值转入固定资产清理 借:固定资产清理137000-63199.77=73800.23 累计折旧63199.77 借:银行存款73800.23 贷:固定资产清理73800.23
第一步贷是什么?
借:固定资产清理137000-63199.77=73800.23 累计折旧63199.77 贷是什么?
亲爱的学员你好,贷:固定资产137000