你好,你看一下那个扣除额是正确的吗?只要是扣除额正确的可以。
老师,你好,我七月份报税的时候,按6%税率征收的服务项目,填写附表三的时候填写了本期发生额,但是我们单位不是差额征收,这个有影响吗
老师,请教增值税申报表附表三服务、不动产、无形资产扣除项目,我问的别人说有一些差额扣税的项目,比如建筑服务分包抵扣进项,然后支付的分包款这个就是可以扣除的,劳务可以扣除工资等。 1、我现在想问的是这个扣除额跟开的发票中差额扣除金额是必须一样的吗? 2、差额征税的发票必须是专票吗?
老师帮我看一下。开票的时候我差额征税的必须把分包的款项金额填进去呀,因为我们有时候甲方核算后就让我们开票,我们还没给我们乙方开,我差额部分的金额填写的就可能不准确,假如我们实际乙方应该结算100万,但是我填写差额的时候只填写了80万或者我填写了110,这种多填写或者少填写咋办
老师我劳务发票差额征收的发票时候,我扣除额这部分我看并非是必填项目,我不选的不的影响我差额申报
老师,我想问一下差额征税,系统没有开差额征税的发票,是不是在申报的时候,不能做分包抵减?
老板请客人吃了烧烤没发票,没收据二百多,只有付款截图能税前扣除吗?
请问老师,两个自然人各投资50万共100万设立有限公司,公司亏损20万,其中一人要退出,可否通过减资的方式退股?如果可以,是否把注册资本减为50万?那退给退股的那个人多少钱?50万还是40万?凭证如何做?谢谢老师
请问企业,二手车转让给个人名下,这里,是否开票给自然人,需要勾起来吗?
一般纳税人月收入小于10万,城市维护建设税怎么交税
老师,请问收到银行收款账户验证,无需退回0.01元,如何做账务处理呢?
这一题答案上,分母上面价值×2,这个乘以2是什么意?为什么1200又是✖️1?
老师,固定资产转为公允价值模式下的投资性房地产,产生借方差额100万,计入公允价值变动损益,后续公允价值变动又产生50万公允价值变动损益,把这个房自耦卖掉,要把150万全转到其他业务成本吗
这个题题目不是写着免征增值税吗?为什么答案又要减去增值税?
注销时存货太多怎么处理
第3问留存收益的增加额应该是200万元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000万元,销售净利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200万元,增加额是200万元,答案怎么是1200万元?
这个是我勾选的、我可不可以不勾选了
可以的,可以这么做。
老师我开票的时候、我们公司收到的分包票我不勾选,这个也不影响我差额申报增值税蛮。
是是的,是这么做的。
那就行、我生怕我开票时候没勾选、我就没法差额征税。
你只要那个差额能填写进去就行。
我开票没选,但是我填写增值税报表的时候我是按照差额填写的。
最好能填写进去就可以的,它不是强制填写的,可以不用填写。
能填写进去就可以 不是强制填写的,你只要能填写了,能保存了,能开出来就行。
我是担心我开票的时候没有勾选我的分包款,我申报增值税不让我差额。
不会的,如果他不允许税前扣除的话,他会要求强制填写的。
老师我再确认一下:我开全电发票-建筑服务-全额开票-差额征税发票的时候,差额分包款发票,我不勾选,这个不影响我下个月或者下个季度差额申报增值税。
建筑服务不需要开差额发票,你从哪里看到他开差额发票税率多少?
劳务派遣才需要开差额发票。
开票上面显示的全额开票-差额征税和差额开票-差额征税,我们是简易征税肯定选第一个,第二个是劳务派遣呀
建筑服务没有差额 你再去确认下吧 劳务派遣才可以 你开的是啥
老师建筑简易征收收入减去分包款后余额缴纳增值税,那这个是怎么开票了
你好,建筑劳务的很确定的告诉你开的是3%的,你收到了多少价税,合计开多少,没有差额这一说,只有在交税的时候才能差额,你再确定一下吧,这个很确定的告诉你不用差额开发票的。
意思我简易计税差额征税那不选择吗??图片请看
差额计税,全额开票,选择第一个。