你好; 你们开给客户 的

你好老师,刚开通外币账户,帐上增加银行是人民币入账吗
假如我们电费单有1000度1000元.但承租方用了500度电我跟他们索取700元的电费.发票该如何开?
老师,请问民间非营利性组织的业务活动表里面的非限定性和限定性的区别是什么?
老师好,有笔快递费,开的是专票,但是做账时价税直接计入了管理费用,在系统上也没有勾选,应该怎么操作?
老师,我一季度预缴所得税295.76元,计提所得税费用了,然后季末转利润了,那我到年末显示的本年利润贷方余额是5967.22,是用5967.22*0.05=298.36,再补交298.36-295.76=2.6的所得税吗?为什么在电子税务局报税的时候是17.39呢
房租合同签订了一年,这一年都是免租金,只交物业费,那么这个房租合同需要缴纳印花税吗?
生活垃圾处理费应缴费基数怎么填,公司在南京
公司经过招标更换电池,合同协议资金分三批付款,头款经财政直接支付厂家,现在电池更换完毕,财政资金无法到位,经过商量,由公司账户支付厂家100万,科目借方应该写其他应收款还是其他应付款?
1.我公司将部分1栋厂房租给"物业"再由物业承租给法人公司.但水电费还是我公司名义产出的电费单.我司向承租方收取水费及电费时应该如何开具发票 2.2.如果我跟对方收取的电费含了其他费用(如我公司因对方用电产生碳排放缺口.)发票又该如何开?
请问一下,我未开票收入有19万多,先报增值税了,万一后期有人来补开发票,比如金额1万多,那我咋做账,可以部分红冲之前凭证的金额吗 还是要全部红冲呀,
那货款也是我们来收?
你好; 是的; 你们去收款的
那就是我们出口退税,关联单位把发票开给我们,那他们开13的税率还是0税率呢?
你好1; 关联单位是 国内的;销售货物给你按13% ; 你开篇出去按0税率
问题是货物不是我们自产的,货物是关联单位生产的,我们不是自产自销,能出口退税吗?
你好 ; 对方是销售给你; 你在拿去出口是吗
从整个业务流程上来看是这样的。实际上就是关联单位的出口备案证到期了,临时用我们的名义出口了。
你好 ; 那你:可以退税的。对于没有生产加工能力的外贸企业来说,增值税退(免)税的计税依据,为购进出口货物的增值税专用发票注明的金额或海关进口增值税专用缴款书注明的完税价格(委托加工修理修配货物除外)。这里还要注意采购时开具的增值税专用发票上的商品名称应与出口报关单上的一致,并且计量单位也应与报关单上的至少一个单位保持一致。
现在的想法是关联单位开13%的专票给我们,但时候货款客户付给我们,我们付给关联单位,但是这样怕影响出口退税。
我们不是外贸单位,我们是生产型企业。
你好; 你自己 这个产品没法生产;只是买来单纯的销售吗 ?
嗯嗯,对的。
正常来说的 生产型企业直接购入产品出口是不能退税的,但外购部分的产品在以下四种情况下视同该企业的自产产品出口. 1、本企业生产的产品名称、性能相同并且使用本企业注册商标的. 2、与本企业生产的产品配套出口的产品. 3、集团公司或总厂收购成员企业或分厂生产的产品. 4、委托加工收回的产品. 生产型企业出口上述4种视同自产产品可以按有关规定实行免、抵、退税管理办法. 。你满足这4个要求其中一个; 可以 出口退税的
总公司用子公司的名义出口满足第三条吗?
你好; 可以算的; 如果你们确实有集团方面的公司或者总分公司的