你好; 你们开给客户 的

请问我们出口报关,报关单的境外收货人是香港的A公司,这个公司有深圳的关联公司,如果对方出具关联公司证明,我们可以把出口发票开给深圳的关联公司吗?
国内客户有一批货通过我司出口报关,不需要申请出口退税,请问报关单的境内发货人填我们公司还是国内客户的名称?
老师,关联单位通过我们公司出口了一批货物,关联单位应该把出口发票开给我们还是开给直接客户。
关联单位以我们的名义出口了一批货物,出口发票关联单位开给我们呀还是开给实际客户呀?
关联单位以我们的名义出口了一批货物,报关单是我们的名称,到时候出口退税是我们来处理吗?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
那货款也是我们来收?
你好; 是的; 你们去收款的
那就是我们出口退税,关联单位把发票开给我们,那他们开13的税率还是0税率呢?
你好1; 关联单位是 国内的;销售货物给你按13% ; 你开篇出去按0税率
问题是货物不是我们自产的,货物是关联单位生产的,我们不是自产自销,能出口退税吗?
你好 ; 对方是销售给你; 你在拿去出口是吗
从整个业务流程上来看是这样的。实际上就是关联单位的出口备案证到期了,临时用我们的名义出口了。
你好 ; 那你:可以退税的。对于没有生产加工能力的外贸企业来说,增值税退(免)税的计税依据,为购进出口货物的增值税专用发票注明的金额或海关进口增值税专用缴款书注明的完税价格(委托加工修理修配货物除外)。这里还要注意采购时开具的增值税专用发票上的商品名称应与出口报关单上的一致,并且计量单位也应与报关单上的至少一个单位保持一致。
现在的想法是关联单位开13%的专票给我们,但时候货款客户付给我们,我们付给关联单位,但是这样怕影响出口退税。
我们不是外贸单位,我们是生产型企业。
你好; 你自己 这个产品没法生产;只是买来单纯的销售吗 ?
嗯嗯,对的。
正常来说的 生产型企业直接购入产品出口是不能退税的,但外购部分的产品在以下四种情况下视同该企业的自产产品出口. 1、本企业生产的产品名称、性能相同并且使用本企业注册商标的. 2、与本企业生产的产品配套出口的产品. 3、集团公司或总厂收购成员企业或分厂生产的产品. 4、委托加工收回的产品. 生产型企业出口上述4种视同自产产品可以按有关规定实行免、抵、退税管理办法. 。你满足这4个要求其中一个; 可以 出口退税的
总公司用子公司的名义出口满足第三条吗?
你好; 可以算的; 如果你们确实有集团方面的公司或者总分公司的