你好,你这个需要纳税调整的吗?如果是的话在其他三十栏

老师,汇算清缴,填写纳税调整项目明细表时,那些无票费用(没有正规发票的费用)调增时,填写在那一栏里?
请问企业所得税汇算清缴,无票费用是不是填在A105000纳税调整项目明细表中的二、扣除调整项目下的(十七)其他?
汇算清缴里收入需要调增,是直接在主表里填正确的数还是在纳税调整项目明细表中填?如果在这填写 填在那一行
老师,汇算清缴申报表里的表A105000纳税调整项目明细表中的佣金和手续费支出是填写财务费用-手续费的数据吗?
老师,请教一下,汇算清缴要调整的财务费用的手续费,是在A105000纳缴调整项目明细表吗,如果是在这份表的是在那一行填写才是正在确
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
是的,需要纳税调整
你好30栏填写账载金额。
做了纳税调整后,A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)这里的数据是根据调整后填写的吗
你好,这是调整之前的数据。
那么调整之后的数据在那一份表可以看到
你好,你需要调整什么业务的?
调增了财务费用、商品成品
你好,纳税调整明细表里面填写你是增加还是减少,如果是减少的话,在账载金额里面填写。
我想表达的意思是在A100000这表上填写的是调整之前的数,我在做纳税调整后,A100000需要按纳税调整后的数重新填写吗
主物表里面填写的是调整之前的数据,你需要调整的项目在纳税调整明细表里面填写,填写了之后它会自动取数,他在调减调增里面体现出来。 主表利润总额之前的数据一定是你调整之前的
按A10000调整之前的数是有退税行为的,我怕我填的纳税调增后的金额会影响到我退税的金额
要不是亏损的话,肯定是影响你退税金额。纳税调增会增加你的利润,你退税就会减少。
我就是看到我做了纳税调整,主表填的调整之前的数据没有更改,但A10600企业所得税弥补亏损明细表上就对本年度的当年境内所得额做了调整
调整之前的数据肯定不会变化的。这个是正确的。
意思是按照调整之前的数据有退税,做了纳税调整后也是亏损的情况下,直接可以按照调整之前的退税金额申请退税,是这样吗
可以的,可以这么做。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。