你好,你这个需要纳税调整的吗?如果是的话在其他三十栏

老师,汇算清缴,填写纳税调整项目明细表时,那些无票费用(没有正规发票的费用)调增时,填写在那一栏里?
请问企业所得税汇算清缴,无票费用是不是填在A105000纳税调整项目明细表中的二、扣除调整项目下的(十七)其他?
汇算清缴里收入需要调增,是直接在主表里填正确的数还是在纳税调整项目明细表中填?如果在这填写 填在那一行
老师,汇算清缴申报表里的表A105000纳税调整项目明细表中的佣金和手续费支出是填写财务费用-手续费的数据吗?
老师,请教一下,汇算清缴要调整的财务费用的手续费,是在A105000纳缴调整项目明细表吗,如果是在这份表的是在那一行填写才是正在确
老师你好,问下科技公司是不享受小微企业的政策
老师,高企火炬年报研发费用不达标会取消高企资格?
老师公司开了3个床垫发票2500元入什么呀?能用吗
总分机构不在同一省,分公司独立核算,是否可以各自按不足500万做小规模纳税人?
制造企业,使用erp前成本核算好做?还是使用erp后成本核算好做?
我公司有一辆车,是以前的法人放在公司用的,现在这辆车免费给我们了,就去过户了,二手车开了一张2000元的过户发票。实际没有支付任何价款。现在这辆车在公司名下。怎么做账呢?税务上怎么处理?
那以前年度损益调整借方余额转到哪啊?老师
老师 我们是小规模企业,去年是有170多万的营业收入,交了所得税,刚做了年报汇算清缴,为什么会有退税呢?
老师好,我们有个公司是销售小仪器的,量不多,是通过阿里平台买单出口,和别人合拼一个货柜,没有报关单,但是我们都有交增值税,没有申请过退税,现在税局说我们没有报关单就要我们补交税,就算之前交过了也要再交一遍,请问这有什么税法依据吗?我们要怎么应对呢?
利润表中的净利润本年累计是不是跟科目余额表中的本年利润累计数据一样
是的,需要纳税调整
你好30栏填写账载金额。
做了纳税调整后,A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)这里的数据是根据调整后填写的吗
你好,这是调整之前的数据。
那么调整之后的数据在那一份表可以看到
你好,你需要调整什么业务的?
调增了财务费用、商品成品
你好,纳税调整明细表里面填写你是增加还是减少,如果是减少的话,在账载金额里面填写。
我想表达的意思是在A100000这表上填写的是调整之前的数,我在做纳税调整后,A100000需要按纳税调整后的数重新填写吗
主物表里面填写的是调整之前的数据,你需要调整的项目在纳税调整明细表里面填写,填写了之后它会自动取数,他在调减调增里面体现出来。 主表利润总额之前的数据一定是你调整之前的
按A10000调整之前的数是有退税行为的,我怕我填的纳税调增后的金额会影响到我退税的金额
要不是亏损的话,肯定是影响你退税金额。纳税调增会增加你的利润,你退税就会减少。
我就是看到我做了纳税调整,主表填的调整之前的数据没有更改,但A10600企业所得税弥补亏损明细表上就对本年度的当年境内所得额做了调整
调整之前的数据肯定不会变化的。这个是正确的。
意思是按照调整之前的数据有退税,做了纳税调整后也是亏损的情况下,直接可以按照调整之前的退税金额申请退税,是这样吗
可以的,可以这么做。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。