你好,你这个需要纳税调整的吗?如果是的话在其他三十栏

老师,汇算清缴,填写纳税调整项目明细表时,那些无票费用(没有正规发票的费用)调增时,填写在那一栏里?
请问企业所得税汇算清缴,无票费用是不是填在A105000纳税调整项目明细表中的二、扣除调整项目下的(十七)其他?
汇算清缴里收入需要调增,是直接在主表里填正确的数还是在纳税调整项目明细表中填?如果在这填写 填在那一行
老师,汇算清缴申报表里的表A105000纳税调整项目明细表中的佣金和手续费支出是填写财务费用-手续费的数据吗?
老师,请教一下,汇算清缴要调整的财务费用的手续费,是在A105000纳缴调整项目明细表吗,如果是在这份表的是在那一行填写才是正在确
一般审计来公司审计几天结束
老师您好2月份发放的25年度奖金,是不是要在3月份报2月份所属期一次性全年奖金收入,还是更正1月份的申报呢
郭老师,一些小单物流出口,他们统一报关,抬头是物流公司,这个我们拿来可以做免税或者免抵退税吗
请问一下,公司现股东的以前项目入账到现对公账户,款项需退回现股东,业务与本公司无关,属于往来款走账,怎么处理呢
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老师老师,请问: 1、长沙灵活就业社保+长沙灵活就业医保(全部个人承担) 2、娄底单位挂靠社保+医保(全部个人承担) 1换成2有换的必要吗? 如果换,有哪些利? 如果换,有哪些弊?
国企发放工会福利,工会经费不够用怎么办?
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老师 物业公司成本核算的账务处理都有哪些 服务业的成本都是直接进入主营业务成本科目吗
是的,需要纳税调整
你好30栏填写账载金额。
做了纳税调整后,A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)这里的数据是根据调整后填写的吗
你好,这是调整之前的数据。
那么调整之后的数据在那一份表可以看到
你好,你需要调整什么业务的?
调增了财务费用、商品成品
你好,纳税调整明细表里面填写你是增加还是减少,如果是减少的话,在账载金额里面填写。
我想表达的意思是在A100000这表上填写的是调整之前的数,我在做纳税调整后,A100000需要按纳税调整后的数重新填写吗
主物表里面填写的是调整之前的数据,你需要调整的项目在纳税调整明细表里面填写,填写了之后它会自动取数,他在调减调增里面体现出来。 主表利润总额之前的数据一定是你调整之前的
按A10000调整之前的数是有退税行为的,我怕我填的纳税调增后的金额会影响到我退税的金额
要不是亏损的话,肯定是影响你退税金额。纳税调增会增加你的利润,你退税就会减少。
我就是看到我做了纳税调整,主表填的调整之前的数据没有更改,但A10600企业所得税弥补亏损明细表上就对本年度的当年境内所得额做了调整
调整之前的数据肯定不会变化的。这个是正确的。
意思是按照调整之前的数据有退税,做了纳税调整后也是亏损的情况下,直接可以按照调整之前的退税金额申请退税,是这样吗
可以的,可以这么做。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。