同学你好 这个要交税还是免税的

老师,请问公司收到政府给的项目补贴,这个收入在汇算清缴的时候一般企业收入明细表中填报了,在专项用途财政性资金纳税调整明细表怎么填写啊
老师,请问公司收到了政府技改奖金,入账到营业外收入,再申报企业所得税的时候是交税了的,汇算清缴里专项用途财政性资金纳税调整明细表怎么填报
我公司收到统计局奖励了4万元,汇算清缴的时候填入营业外收入下的哪一行正确呢:20行:政府补助利得。 26行:其他 填20行要再提一表105040专项用途财政性资金纳税调整明细表
老师,收到的扩岗补助 和党支部经费,记入营业外收入,属于政府补助 吗?汇算清缴的时候要填报A105040表专项用途财政性资金纳税调整明细表吗?
企业收到的稳岗补贴账务处理时做的营业外收入,在企业所得税汇算时是否应该填报A105040 专项用途财政性资金纳税调整明细表
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,怎么做分录才能都平账
1季度申报增值税红冲了发票,附加税是负数,4月税款退回到对公户,1季度做分录计提税金及附加这个科目是负数,4月做分录退回城市建设税,那现在税金及附加是负数,怎么做分录才能平
我公司投资了国外企业,国外企业没有财务报表未做账,我公司应该怎么处理账务
老师,您好!请指导一下 员工报销人才住房单位部分房租的账务处理是以下这样处理吗? 借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款 谢谢老师!
老师您好,公司买了个设计软件3万元,这个需要做待摊吗?还是一次性做费用?
老师,我公司是建筑行业,项目上请了空调公司的师傅安装空调,对方开发票的税目是现代服务*劳务费,这样的发票符合税法吗?
老师您好,麻烦问下,是否属于小微企业以哪个时间段的数据作为判断依据呢,我公司3月资产已超5000万,现在申报4月的增值税,附加税是否就不能减半了
这个比方说是做分红的时候,因为他这个公这个未检这个公司呢,是法人股持股90%,然后有一个个人持股10%。那比方说他想做分红的话,是不是比方说他只想给这个公司分的话,是不是可以把这个钱利润的90%分给公司,那10%。我就想分的时候再分呢,还是说就是他一做分红就必须要同时就是给大家全分了呢?
老师,A公司把厂房租赁给我司了,我司在征求A公司同意情况下(我司是A公司的子公司)把厂房又租给B公司了。请问我司正常给B公司开房屋租赁发票就可以了对吗
税务认定收入过大的认定标准是什么?
我不知道
同学你好 缴税的这个要调增的
入账的时候不就是已经计入营业外收入了吗,在申报企业所得税的时候这个就交了税啊
这个就是汇算清缴的时候调增的
申报所得税的时候交了,这里又调整,那这个不重复交税了吗
同学你好 这个就是汇算清缴调增的
你的意思就是要重复交税吗
不是呀 季度申报的算预缴的 汇算清缴调增的时候预缴的可以抵减
汇算清缴最后那里就本来填报了营业外收入的数据中就含了政府补助,再加上这个调整数据也有政府补助,这不就重复了吗
同学你好 你季度调增了吗 这个一般是汇算清缴调增的
是汇算清缴调整啊
就是汇算清缴调增的呀