你好,你这个需要转内销吗?如果不转的话没有影响。

老师您好,我是外贸出口企业,有张退税的进项发票退税科那说开的不对,让把发票退回从新开,这张进项发票已经红冲了,后来退税科又把错误发票的退税流程审批通过了,这种情况怎么办?还有这张发票我已经勾选退税认证了,报税的时候如何申报
出口退税进项发票已认证未稽核,生成类型出口退税,退税申报总是提示无电子信息,不予受理,该怎么处理,本企业是二类企业,希望有进出口经验的老师回答下,外贸企业出口退税申报系统,数据录入了,申报不了,麻烦解答下
我公司是出口退税公司,全外销,那怎么在电子税务局里面申报收入呢?我们是一般纳税人,一申报收入没有进项发票就要交增值税的,但是进项发票都是做退税的,要认证到退税里边,不显示再增值税申报表里,所以这一点很疑惑,麻烦老师帮我解除
外贸公司出口退税认证勾选的发票错误,已在电子税务局“进货凭证信息回退”中申请成功,但是再出口退税认证勾选中重新勾选时,查不到此信息是什么情况?在电子税务局查看时却显示已认证未稽核,是什么情况?
三类企业,误把零退税率的发票勾选到了退税认证里,电子税务局申请退回时显示没有数据,这怎么办
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
这个是免税的,不是。
对,需要转内销,下个月做认证抵扣,现在撤不回来
你退税勾选是在几月份做的?
昨天勾的
你现在勾选的你还没有确认,你看一下再退税勾选里面有没有这个发票,如果有的话,前面的对号能不能去掉,然后你点击幺。
确认了之后,你才能在电子税务局里面申请退回。
我确认了,退税发票不能自己撤销,要单独提交申请
你好,现在还不到申报时间,你怎么确认的?
这月勾选的,只有在下一个月才能确认。
退税发票是随时都可以确认勾选的
那是因为你做了退税确认了,不可以撤销,你没有做退税确认的话,可以撤销 当期能做退税确认,没有操作过,你可以问下你税务局的 电子税务局系统那里没有显示,是不是时间太间隔的太短,系统没有取到数据
现在我申请发票退回,提示没有数据,我下个月要认证,税额还很大,老师怎么办呀
找你税务局那边也可以退回的,退税科也可以给你退回。
不着急的话,你就明天试一下的。
其实你下一个月能退回的,也不影响你下一个月选择了退税,勾选退回,然后你再抵扣勾选就是了。
害怕耽误下个月认证,我可以让工厂作废发票,重开嘛?我认证退税了,对方可以作废吗?
不可以的,工厂那边作废之前,你得开红字信息表,你一旦开了红字信息表,你就希望进项转出,别这么做。
我刚才想开具红字信息表,提示待退税,不允许冲红
你找你税务局那边,他也可以给你退回。
已经解决了,谢谢老师
不要客气,工作愉快。