你加计扣除这里有数据啊

老师 我想问下放弃第三季度研发费用加计扣除,选择在年终汇算清缴时享受加计扣除,这个原因怎么书面描述?(单纯只是想汇算清缴享受)
您好,所得税汇算清缴,附表-研发加计扣除明细表,本年可享受研发费用加计扣除项目数量,这个依据什么填啊?
老师,汇算清缴我做了加计扣除,为什么还显示未享受加计扣除啊
老师,汇缴提示这个是什么意思,我们要享受加计扣除。
老师,我申报年度汇算清缴时,提示这个,但是我们国标行业是信息技术服务,为什么不能享受加计扣除?
老师,我们能买材料给供应商加工吗,这个账应该怎么做
公司原来名下有诊所业务,还有就是产品业务,现在成立了一个个体户,想把产品这一块儿放到个体户那里,然后公司专门做诊所业务这一块儿,我该怎么拆分账务呢?比如说现在在公司名下的这些产品,我该怎么放到个体户那边去呢?不可能不要钱直接给吧,这个业务怎么做帐?
老师,开进来发票是国际货物运输代理服务分录怎么做?
农行k宝第一次用就有密码吗
老师,请问我们公司食堂买菜没有发票怎么处理,只有微信支付截图,可以税前扣除么
线上办理新公司登记,目前处于资料终审状态,是不是行政审批局终审批准了之后就会下发营业执照?我这边不需要再做其他操作吧?
请问一般纳税人平台收入可以按季申报吗?不按月
美元户除了收货款的其他业务如何做账
数据比对出来2025年1季度利润表与所得税申报表不一样,但是年报一样,不一样原因1季度利润为负数,税局当时不愿意,会计改成本缴纳税了,后期年报报的一样,怎么办
老师您好,公司2025年度多入了一笔成本费用(发票日期是2025年,公司名称不是本公司的的),2025年第四季度企业所得税已申报且已预缴税费,请问做2025年度汇算清缴的时候怎么处理?季度所得税报表需要更正吗
是的我有数字
税务局还去跳出来这个
但是为了不退税,我把加计扣除的,给大部分给纳税调增了,是不是这个原因啊
我好害怕税务局找我要资料,要调增的资料,那我根本无法解释
你为啥要进行调增呢
而且我这个只是暂存,它都跳出来,我只是点了暂存
加计扣除数据是真实的,不需要纳税调增啊,
我不调,之前预交的都得退给我,而且我实际利润特别低,加计扣除之后,负好多
我又怕预交的退税,税务局又找我茬
又要交资料啥的
我实际是内外账的
那你是否可以少结转成本,调增利润呢
那我增加利润之后,那我之前季报的数据都不对了,这样可以么
可以的,这个是可以的额
老师,因为有加计扣除,我像现在季报,加计扣除在季报里面又显示不出来,我的企业所得税季报利润总额能不能和季报的利润表标的利润总额不一样啊
我一预交,企业所得税汇算清缴,算上加计扣除,我又不用交税,做了预交又要退税
是的,这个可以不一样的
就是季报利润表的的利润总额和季报的企业所得税利润总额可以不一样,税务局不会找我麻烦是么
不会的,这个可以不一致的