你加计扣除这里有数据啊
老师 我想问下放弃第三季度研发费用加计扣除,选择在年终汇算清缴时享受加计扣除,这个原因怎么书面描述?(单纯只是想汇算清缴享受)
您好,所得税汇算清缴,附表-研发加计扣除明细表,本年可享受研发费用加计扣除项目数量,这个依据什么填啊?
老师,汇算清缴我做了加计扣除,为什么还显示未享受加计扣除啊
老师,汇缴提示这个是什么意思,我们要享受加计扣除。
老师,不是高新企业,2023年是否享受研发费用100%加计扣除?我看了去年的汇算清缴,好像是没有享受100%加计扣除
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
你好老师,我们公司向另外一个公司购买了一台二手设备,该设备属于另外一个人,是这个公司的一员,我们向这个人付了48万,后面设备拉过来安装,又向这家公司付了70万,这个账务怎么处理啊
从境内非上市公司取得的股息收入是免征什么税的?? 从接内上市公司与非上市公司什么情况下交个税,什么情况下不交个税?
老师您好,请问最新企业所得税纳税申报表有啥变化吗
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
老师您好,请问那个残保金咋交的,比如说我们公司现在150个人,如果说按照1.5%的比例,残疾人安排残疾人的话,他大概需要三个人,如果没有这三个残疾人的话。他那个残保金怎么计算?他是按照就是说全年所有员工工资的员工工资,然后按照比例,就是按照那个税费率。交那个参保金,还是说按照这3个人乘以他那个平均工资来交的?那个参保金到底是按什么交的?
老师我在打扰你一下,就是比如说这个微信支付凭证是小A付的款!!!小B现金给了小A……那我们做账时候其他应付款后面可以直接跟着小B吗?并且附件直接附当时小A这个支付的微信凭证行不行
老师好:1、一般纳税人同时有两种计税方式 请问购买固定资产取得的进项以及日后固定资产的后期维修及有关费用的进项是否可以全额抵扣?2、一般纳税人简易计税方式,购买固定资产取得的进项进项不能抵扣,后期改变用途(同时有2种计税方式),未抵扣的进项是否可以补计抵扣 ?如果能抵扣什么时候可以开始抵 ,如果未及时抵扣,该怎么办,有没有弥补的方法?
是的我有数字
税务局还去跳出来这个
但是为了不退税,我把加计扣除的,给大部分给纳税调增了,是不是这个原因啊
我好害怕税务局找我要资料,要调增的资料,那我根本无法解释
你为啥要进行调增呢
而且我这个只是暂存,它都跳出来,我只是点了暂存
加计扣除数据是真实的,不需要纳税调增啊,
我不调,之前预交的都得退给我,而且我实际利润特别低,加计扣除之后,负好多
我又怕预交的退税,税务局又找我茬
又要交资料啥的
我实际是内外账的
那你是否可以少结转成本,调增利润呢
那我增加利润之后,那我之前季报的数据都不对了,这样可以么
可以的,这个是可以的额
老师,因为有加计扣除,我像现在季报,加计扣除在季报里面又显示不出来,我的企业所得税季报利润总额能不能和季报的利润表标的利润总额不一样啊
我一预交,企业所得税汇算清缴,算上加计扣除,我又不用交税,做了预交又要退税
是的,这个可以不一样的
就是季报利润表的的利润总额和季报的企业所得税利润总额可以不一样,税务局不会找我麻烦是么
不会的,这个可以不一致的