你报表的应付账款数据哪里来的
老师,新加了衍生工具、套期工具、被套期项目3个共同类科目,报表怎么调整呢?我只知道余额在借方放资产、余额在贷方放负债,是要放到资产和负债的哪个科目里呢?
老师,我想请问您一下,审计报告出来的时候,审计把调整分录都给我们写好了,我这边调整好以后,怎么样在账上的余额表里面检查所调整的分录是不是正确,需要在余额表里和那个数据做对比呢。我手上有审计报告的。
老师,请问下,我们公司2019年项目上有个租赁成本发票到19.12.31都没有收到,需要纳税调增,填在更正申报表中纳税调整项目明细表哪个行次呢?是第45行,六、其他,第3列调增金额一栏吗?谢谢
老师,请问一下融资租赁的合同。我是承租方,出租方现在要我们提供,2022年第四季度的财务报表。我们是光伏安装企业,前期项目实施都是赔钱的,未分配利润表都是-8009026.这个我们是不是需要做一下调整?我第一次接触融资租赁业务,请老师多多指点
老师,我第一次调报表和科目余额表,报表调整 了3处,标黄的3个地方。劳烦老师帮我审核一下。我需要发给融资方
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
老师,是调整的,没调整之前的报表是在预付账款这里有数,现在调整后应付账款,贷方:1443782.37
但是你科目余额表的数据不是这个数啊
科目余额表上 是应付账款,没有预付账款科目。本期发生额应付账款贷方:1443782.37.您看一下期末余额是588857.63(2032640-1443782.37=588857.63)
老师,我标红的部分,是科目余额表里调整的部分,您帮我审核一下
那你就是报表项目对抵了,这个是可以的
是的。老师,非常感谢您。那我科目余额表和 财务报表是对的吧,可以发给融资方了?
你科目余额表应付账款的明细和总的金额对不到
我调整一下,老师
好的,要保持一致的额
其他的地方没有错误了吧?老师
其他好像没有了哦
谢谢老师指点
好的,客气,帮到你就好