借在建工程 借管理费用负数
老师,我们公司今年的管理费用都已经月月结转到了本年利润里,现在要把以前的管理费用转入在建工程,请问怎么做分录
老师,公司厂房正在建设,查之前的账,发现19年时员工的差旅费、招待费等费用也计入了在建工程科目中,这个需不需要调整调出计入到管理费用呀?
老师好!我这是基础设施PPP投资公司,之前项目建设期发生的建安费、财务费用、管理费用计入长期应收款-PPP合同-投资成本科目。现在需要调账,把建安费、管理费用放在合同履约成本-工程施工这个科目,怎么做凭证分录?
你好,老师如果之前计入工程施工的会计科目,记错了,应该计入管理费用的,但是跨年了,会计分录怎么改呀,需要走以前年度损益调整吗
之前科目放错了怎么把管理费用调到在建工程呀?请老师列出具体分录。
港币231321683.08元,汇率是92.604元,换算成人民币的计算公式是怎么样的?
老师,2024年虚暂估了成本费用发票,汇算清缴的时候调增了,也交了企业所得税,那这个暂估的成本怎么进行账务处理啊,以及交的企业所得税,实行小企业会计准则
补开去年的发票的超过了5月31日还能算到去年吗
老师我汇算清缴填花,卉减半征收这个项目为什么我填了项目成本税费还会增多呢
#提问#老师请问下子公司有盈利,缴完所得税后分红给母公司,那母公司再分红给自然人就要得缴纳分红税20%了?
老师 矿山的业务好做账吗
汇算的时候,发现收入少记,是不是要更改所属期的增值税申报表
老师 你好 新开的公司建账套的时候库存现金 银行存款实收资本都是0,建账套的期初余额是不是不用填数了
你好 考试 求这道题的分录
24年的汇算清缴我已经申报结束,公司内部需要盖税务局业务章的申报主表,申报期还没结束,税务局会给我们打印盖他们的业务章吗?
老师为什么管理费用用负数?
因为管理费用它是借方发生额,发生在贷方的,用借方负数,如果你放的贷方,你的利润表和科目余额表不一致
那借管理费用负数,那还不如写成贷方呢
这不一个意思吗
你放的贷方,你的科目余额表和利润表不一致,不是吗?
嗷嗷嗷对对
不用客气,工作愉快。
老师那调整完了之后,现在这儿有余额了,该怎么办?
需要月末结转损益的
你反结账修改了,你再重新结账。
我反结账修改过了。
是2月份的管理费用放错了,然后4月份调整到在建工程,您的意思是说4月份再重新结转一下是吗?
对的,是的,再重新结转,你不得结账。
本年利润在借方是负的,是什么意思啊
你好,就是在贷方的意思表示盈利
那在借方是负的代表什么意思啊?
借方负数表示贷方余额,贷方余额是盈利。
老师现在这样做对了吗?贷方累计那块儿还用处理不?
可以了,已经没有余额了