借在建工程 借管理费用负数

你好,老师如果之前计入工程施工的会计科目,记错了,应该计入管理费用的,但是跨年了,会计分录怎么改呀,需要走以前年度损益调整吗
之前科目放错了怎么把管理费用调到在建工程呀?请老师列出具体分录。
老师,请问,前面的人应该是速度快了,把分录弄错了,凭证已装订,我要怎么把它调回来叻?之前做的是:借:库存现金 贷 :管理费用—差旅费 怎么把利润表和科目余额表的管理费用调成一样的金额叻?
老师,土地计入无形资产摊销走的在建工程现在完工啊了,直接把剩下的摊销计入管理费用,可是之前计入在建工程科目的余额怎么办,一直挂着吗
老师,我们单位的基建项目以前年度支出,记错在费用里了,今年想把它调整到在建工程里,需要怎么调整?
老师您好,我个人在市场上买了一些材料,做了一些手工制作的东西,在小红书上一年卖了几万块钱,这种与税务有关系没有需要申报缴税吗?谢谢老师
想问一下,现在我们租赁费发票现在还需要备注租赁面积吗
新收购企业税务登记怎样操作
老师,我们是分公司,所得税汇算清缴股东名称那怎么填写啊
机票电子行程单可以报销吗
老师您好,实收资本的印花税忘记交了,怎么办?去年交的实收资本,然后1月份的时候忘交交印花税了。
老师,请问一下股东之间的一个借款,然后A股东把钱借给公司还是A股东把钱借给B股东,哪种方式可以节约个税方面
老师,附加扣除填报完了还能修改吗
我们这次进口30个A货物,同时因为上次进口的A货物中,有2个因质量问题,这次客户补发2个给我们,那么那我们报关的时候,那2个补发的货物,怎么报关?
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。 我把本年利润960借方加到利润分配未分配利润了还是不平衡的
老师为什么管理费用用负数?
因为管理费用它是借方发生额,发生在贷方的,用借方负数,如果你放的贷方,你的利润表和科目余额表不一致
那借管理费用负数,那还不如写成贷方呢
这不一个意思吗
你放的贷方,你的科目余额表和利润表不一致,不是吗?
嗷嗷嗷对对
不用客气,工作愉快。
老师那调整完了之后,现在这儿有余额了,该怎么办?
需要月末结转损益的
你反结账修改了,你再重新结账。
我反结账修改过了。
是2月份的管理费用放错了,然后4月份调整到在建工程,您的意思是说4月份再重新结转一下是吗?
对的,是的,再重新结转,你不得结账。
本年利润在借方是负的,是什么意思啊
你好,就是在贷方的意思表示盈利
那在借方是负的代表什么意思啊?
借方负数表示贷方余额,贷方余额是盈利。
老师现在这样做对了吗?贷方累计那块儿还用处理不?
可以了,已经没有余额了