借 应付职工薪酬 63200 贷 财政拨款收入 63200 借 行政支出 63200 贷 财政拨款预算收入 63200 借 零余额账户用款额度 25000 贷 财政拨款收入 25000 借 资金结存 25000 贷 财政拨款预算收入 25000

(8)在开展业务活动过程中发生应当计入当期业务活动费用的相关办公费用4300元,应当计入当期单位管理费用的相关办公费用1800元,款项通过银行存款支付。(9)为开展专业业务活动所使用的固定资产计提折旧202000元;为开展行政及后勤管理活动所使用的固定资产计提折旧56000元。(10)开展经营活动过程中发生相关办公费用2400元,款项通过银行存款支付。该办公费用在上一会计期间通过“其他应付款”科目记入上一会计期间的“经营费用”科目。(11)在开展经营活动过程中缴纳城市维护建设税500元,教育费附加300元,企业所得税280元,三项税费合计1080元,款项通过银行存款支付。(12)年末,“业务活动费用”科目的本年发生额为705000元,“单位管理费用科目的本年发生额为212000元,将其全数转出。(13)年末,“事业支出”科目的本年发生额为762000元,其中,财政拨款支出385000元,非财政专项资金支出236000元,其他资金支出141000元,将其全数转出。(14)年末,“经营费用”科目的本年发生额为145000元,将其全数转出。(15)年末,“经营支出”科
1.计提经营活动人员本月的薪酬,计算出应付薪酬总额为35000元。 2.支付开展经营活动的职工的个人薪酬32100元,款项通过银行存款支付。 3.在经营活动中,购买不需要安装的设备一台,价款共计50000元,运杂费200元。款项通过银行存款支付。 4.为开展经营活动领用库存物品一批,该批库存物品的实际成本为3600元。 5.计提经营活动所使用的固定资产的折旧82000元。 6.开展经营活动取得的经营收入,按税法规定计提应缴纳的企业所得税193400元。 7.实际缴纳企业所得税193400元,款项通过银行存款支付。 8.因开展专业业务活动的需要,从金融机构借款200000元,期限1年,款项已存入银行。 要求写清楚财务会计和预算会计分录,麻烦老师解答一下
(7)开展专业业务活动的部门领用一批库存物品,成本为164元;开展行政管理活动的部门领用一批库存物品,成本为144元。(8)在开展业务活动过程中发生应当计入当期业务活动费用的相关办公费用860元,应当计入当期单位管理费用的相关办公费用360元,款项通过银行存款账户支付。(9)分别为开展专业业务活动和行政及后勤管理活动所使用的固定资产计提折旧40400元和11200元。(10)为经营活动人员计提职工薪酬3300元。(11)向开展经营活动的职工个人支付薪酬2420元。(12)在开展经营活动过程中通过银行存款账户购入一批库存物品,实际支付价款为1160元(暂不考虑增值税业务)。(13)为开展经营活动发出一批库存物品,实际成本为720元。(14)开展经营活动过程中发生相关办公费用480元,款项通过银行存款账户支付。(15)为开展经营活动发生城市维护建设税100元,教育费附加60元,企业所得税56元。(16)在开展经营活动过程中交纳城市维护建设税100元,教育费附加60元,企业所得税56元,款项通过银行存款账户支付。(17)为经营活动所使用的固定资产计提折旧14400元。(
(14)开展经营活动过程中发生相关办公费用480元,款项通过银行存款账户支付。(15)为开展经营活动发生城市维护建设税100元,教育费附加60元,企业所得税56元。(16)在开展经营活动过程中交纳城市维护建设税100元,教育费附加60元,企业所得税56元,款项通过银行存款账户支付。(17)为经营活动所使用的固定资产计提折旧14400元。(18)按照规定报经批准报废一项固定资产。该项固定资产的账面余额为13400元,已计提折旧12600元,账面价值为800元。(19)处理报废固定资产时发生相关费用70元,款项以银行存款支付。(20)按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项5000元,款项以银行存款支付。(21)按照规定计算出应对附属单位的补助金额为31600元,款项尚未支付。(22)通过银行存款账户支付上一会计期间记入“其他应付款”科目的对附属单位补助款项31600元。(23)现金账款核对中发现库存现金短缺3元。(24)经核实,现金账款核对中短缺的3元库存现金属于无法查明原因,报经批准后予以核销。(25)报经批准无偿调出一项固定资产
某行政单位全年开展经营活动发生有关的经济业务如下。①开展经营活动计算应付经营人员薪酬22万元,代扣个人所得税6400元。(2)以银行存款支付开展经营活动发生的水电费1800元。(3)购入经营活动用设备1台,价值4.3万元,款已付。(4)按规定计提经营活动用固定资产修购基金5000元。(5)经营活动领用物品2.2万元。(6)按规定计提经营活动用固定资产折旧费2.7万元。(7)按规定计提本期应负担的税金1.3万元。(8)年终将“经营费用”科目借方余额64万元全数转入“本期盈余”科目。
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?