同学,是小规模还是一般纳税人

2019年9月27日,销售自己使用过的机器设备一台,开具普通发票1份,价税合计5150元。款项已收存银行。该设备于2008年12月5日购入账面原价23400元,已提折旧12000元。的会计分录
宏大公司为一般纳税人,有关固定资产业务如下:2021年12月12日宏大公司购进一台不需要安装的设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为370万元,增值税额为48.1万元,另发生运杂费2万元,款项均以银行存款支付,没有发生其他相关税费。该设备于当日投入使用,预计使用年限为10年,预计净残率为12万元,采用直线法计提折旧。2022年12月31日,宏大公司对该设备进行评估时发现其已经发生减值,预计可收回金额为331万元,该设备未计提过减值准备。该设备入账价值为输入答案万元。该设备年折旧额为输入答案万元。注:折旧额用万元表示该设备月折旧额为输入答案万元。注:折旧额用万元表示2022年12月31日该设备的净值为输入答案万元。注:净值用万元表示
华联公司于2010年9月5日购买一台不需安装的生产用设备,增值税专用发票价款500万,增值税85万。公司预计使用5年,净残值率4%,年限平均法进行折旧。2013年6月8日公司对该设备进行改造,改造过程中拆下物料折价4万,领用工程物资26万元;领用自产产品一批,实际成本为20万元,计税价值30万元;分配工程人员工资费用16.9万元;该设备于2013年10月6日达到预定可使用状态。华联公司对改造后的设备采用双倍余额递减法计提折旧,预计尚可使用年限为5年,预计净残值率4%。2015年12月3日将该设备对外销售,发生清理费用2万元,销售价格300万(开具增值税专用发票)。
2019年11月20日,甲公司购进一台需要安装的A设备,取得的增值税专用发票注明的设备价款为950万元,可抵扣增值税进项税额为123.5万元,款项已通过银行支付。安装A设备时,甲公司领用原材料36万元(不含增值税额),支付安装人员工资14万元。2019年12月30日,A设备达到预定可使用状态。A设备预计使用年限为5年,预计净残值率为5%,甲公司采用双倍余额递减法计提折旧。甲公司A设备的入账价值是()万元。
甲企业为增值税小规模纳税人,选择按月申报缴纳增值税,2020年1月销售自产货物取得销售收入12万元,销售自己使用过2年的设备,取得含税收入4万元,购入货物取得的增值税专用发票上注明金额5万元、增值税额0.65万元,则该企业当月应纳增值税为( )万元。
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,我想问一下,已勾选的进项票,忘记打印,但是已申请统计,还能通过哪种方式去查询已勾选未打印的发票,能找到我之前勾选的已做过统计申请的进项票吗?,如果可以,操作步骤和方法,老师方便发一下吗?,谢谢。
老师,是一般纳税人,怎么算增值税呢
购进的时候进项税抵扣了吗
老师,这个没有哦
⼀般纳税⼈销售⾃⼰使⽤过的不得抵扣且未抵扣的固定资产,按照简易办法3%减按2%征收增值税
即应纳税额=含税销售额÷(1+3%)×2%
同学,你好,麻烦帮老师点个五星好评哦,谢谢