你好申报之后去电子税务局申请复核就行 其他的没有

老师,我们公司是20年9月领的营业执照,21年1月进行的税务登记,才进行申报纳税,这样的话21年还属于新设立企业吗?如果不属于,我们21年正常进行纳税申报并缴纳税款,未逾期申报,我们去年有主营业务收入,但利润未负,但我们的信用等级是M,这样对我们公司有影响吗?
个税延后2天申报,缴纳滞纳金,财务还收到行政处罚,说对企业纳税等级有影响,请问怎么处理并恢复企业纳税等级?还有其他的影响吗?
老师您好!请问我公司补缴2018至2022年房产土地税,4月17、18日税及滞纳金已缴,4月25日专管员打电话说土地税等级核错了应该是二级核成一级的了全额退土地税和滞纳金,4月27日日又按二级交了土地税,但土地退税是5月才能到账,报表也已经报送,怎样分录处理?小企业会计制度没有以前年度损益调整,如果用利润分配一未分配利润科目的话,资产负债表期初余额未分配利润十利润表本年累计净利润不等于资产负债表未分配利润(影响勾稽关系)直接计提时用营业税金及附加可以吧?谢谢
请问退增量和存量留抵现在的政策?纳税信用等级:A或B 退税前36个月未骗留抵,出口退税或虚开发票 退税前36个月未因偷税漏税被税务处罚2次以上 自2019.4.1起未享受过增值税即征即退、先征后返政策这个是适合所有行业吗?没有第六个月50万的要求了?怎么有看到小微不要求是A或b级,还有所有行业都能退存量吗?
老师,请教以下问题,本企业小规模纳税人,商贸公司 问题1:去年年底的余额表上应交税费应交企业所得税科目有个贷方余额,但是去年的企业所得税在填年报时已经缴纳了,现在怎么处理账务? 问题2:24年采购货物对方不开票,货款是从私人账户微信付款。且都是零零散散购买支付。账务怎么处理? 问题3:销售货物时开的普票是免税的,收款也是收的私人账户。怎么处理? 问题4:24年第一季度的季报是零申报,有什么影响 问题5:公司的个人所得税也是零申报,因为只有老板一个人。可不可以添加一个人员工资?
老师,2月份工资当月没发放,3月份也没发放,申报2月份个税时,0申报,对不?那个人保险企业己代缴,填写综合所得时,养老保险、医疗保险、失业保险用不用塡写?
老师,你好,工厂给员租宿舍,房东是个人,不会给我们开发票,房租,水电费都是工厂承担的,请问怎么入账
老师,请问员工个人所得税汇算清缴不做可以吗?还是必须要做的(董孝彬老师)
员工有时候报销没有发票会找一些替票,比如打车费,加油费还有其他一些发票,等自己报销时再用,结果平时随手会要一些发票,但是可能以后永远也不会报销,结果导致电子税务局上好多这种小金额的票挂着没报销没抵扣,请问这样好吗?有风险吗?
我投资的酒店,法人是另外一个股东,平台收入,跟店里收入可以用我的银行卡吗?
经营范围中没有,添加进去,也没有实际业务。但是与其他酒店合作,这样我们可以开具吗?
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师好,我们公司是1月份的工资2月发3月报个税,员工离职后新换的公司是2月份的工资3月份发3月份报个税,导致25年一共给这个员工报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么合规解决办法吗老师?
0元转让买了一个亏本企业,原来账套的未分配利润是亏损几十万,我们是接着这个账套往下做账吗?原来的法人没有实收资本,都是借资给公司,账里面有个其他应付款几十万,这个要怎么处理
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
登录电子税务局后,首先点击“我要办税”,点击“纳税信用”模块的“纳税信用修复”,点击进入办理页面。 02 进入填写申请表页面后选择评价年度,如果当前年度存在可修复行为,则会出现可修复申请原因并自动勾选;否则无可勾选申请原因,无法进行信用修复申请。