你好,工资薪金里面包含着福利费,工资职工教育经费这个吗?如果是的话,建议修改。

如果做了报销里面带进项发票的,然后这个报销的公司主体又汇错了,要退款,那么是红冲这个凭证然后不用再做退款凭证吗?红冲了凭证是不是就不用做退款凭证只需要等对方退款进来就贴在红冲的后面做退款? 不用再单独做 “退款凭证”! 直接红冲的话,就把退款的银行回单贴在红冲的做账凭证后面就可以对吧?
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
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这里面需要填写的是里面的详细的。
老师看看呢就是这个表,没有涉及福利费这些,只是141583.41这个数据应该是13栏的合计数,填写到1栏去了
就是这个表
你好,那你看一下这个是不是工资的,如果是工资的话,就应该填写到第一行工资。
他们的合计是自动累计的。
老师,您看下,是不是填写错了,工资薪金那里应该是117962.38,填写成应付职工薪酬总额合计数了141583.41
对的,是的,写错了,这里面需要分明细填写。
这个截图里面是工资+工会经费+社保费+公积金合计数才是141583.41吧老师,这个要去修改吗?今年汇算清缴做完了的,要去大厅改吗,不改有什么风险吗老师
是的是的,最好去修改的。
你这样填写的不对,如果超过扣除比例的,需要纳税调增。
没有福利费的老师,不涉及应纳税所得额,只是这里填写错误,修改要扣分吗
其他都没有问题,就只有这里填写错误,亏损的,不涉及税款
你好,不影响交税的,不会扣分的,工会经费按工资的2%抵扣所得税,他有扣除比例。
但是表里面工会经费税收金额还是账载金额,一致的,应纳税所得额不会变动,还是要去改过来吗老师
你好,建议是修改的,这个其他的自己决定。
修改的话,这种情况应纳税所得额不会变吧老师
对的,是的,不会变的。