你好可以的,可以填在这里。也可以填入服务费

老师,我们公司申请高新企业请人来做审计,事务所给我们开的发票上面写的却不是审计费,而是“鉴证咨询服务费*报告费”,那做账应该把这笔费用计入管理费用的什么明细科目?“咨询费(含顾问费)”可以吗?
老师,现在准备接手一家技术咨询服务企业,前任会计把2019年收到的咨询服务费收入挂在其他应付款下,金额有100多万元(没有开出发票),还有一年以上的预收款金额也很大,这样的帐务有什么风险?可以接手这家公司的帐吗?如果接手这家公司的帐要怎么处理?谢谢老师!
工程监理公司,和客户签订的都是监理合同……变更之前开的发票内容都是“监理咨询*监理服务费”……现在,经营范围增加了“造价咨询”,为了提高公司的造价咨询的资质,签订合同内容没变,发票开了一部分“监理咨询*咨询费”……印花税核定计税依据是“技术合同”按“次”缴纳……1、之前签订的监理合同,能不能开票“咨询费”? 2,监理合同属不属于技术合同,应不应该缴纳印花税?(网上查的是,监理合同不属于技术合同,不交印花税) 3、如果监理合同不属于技术合同……变更之前,销项发票都是开的“监理服务费”日,就不应该交印花税……老会计每月填报的印花税申报表,计税基数填写的数据都是“当月认证抵扣的进项发票金额”,这是为什么? 4、如果监理合同不属于技术合同……现在,开票内容有“监理咨询*监理服务费”和“监理咨询*咨询费”,印花税的计税基数应该是什么?(老会计说,监理合同,开“监理服务费”,不交印花税,可是她每月的印花税申报表都按“进项抵扣的发票金额”计算印花税。开“监理咨询*咨询费”,必须交印花税,没有合同,还是按发票金额计算)
汇算清缴的咨询顾问费都包括什么,向代理记账审计咨询公司咨询的100多万服务费可以填这儿吗还是填其他
老师,这边代账公司,一家小规模是管理咨询公司,没有什么成本票,然后前会计去年暂估了一笔28万的应付账款,和一笔九万多的管理费用,因为客户只想交增值税,不想交企业所得税,所以就这样做了。但是我现在要汇算清缴,他上年的四个季度全部是零申报,我汇算清缴怎么弄?还可以零申报吗?
老师,个人代开发票。 智能开劳务吗?
请问账面增值税与申报增值税因小数点差异1分钱,怎么做账
老师,发票额度不够,去税务局调整有什么风险吗
老师好,请问我们公司向A供货商采买5000万设备,然后公司这个设备5000万元设备抵押给融资租赁公司,租赁公司贷款给我们3000元,直接付给了A供货商,这一整套账务怎么处理呀?
根据公司筹建期不体现亏损,企业所得税年报时,应纳税所得额显示为0,那么,筹建期若发生汽车罚款100元,在A105000纳税调整项目明细表中,也要进行调增,以使主表A100000应纳税所得额栏次为0吗?
个体工商户小规模,现代服务可以开1%的专票吗?
小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌80万固定资产,会计如何做账?如何申报增值税?
26年新规定费用报销真的不能只付附一张发票了吗
那0申报的选否,可没事吧
老师小规模纳税人,收到商品A数量1个单价10元 销售发票数量1单价15元 出库单应该按照1个10元的价格出库,10元进行结转成本吧 还是按照15元
汇算清缴期间费用没有服务费这个模块啊
你好,没有你就填到咨询顾问就可以了。