你好,这个不需要进项转出的,但是你得填写你的 负数销售额4万。

4月份的时候我红冲了3月份的销项10万元,但是我4月份只开票6万元,那5月份的税要怎么报?3月份的进项要做转出吗?
我公司是一般纳税人,3月份做了无票收入10万,在4月份的时候补开了发票10万,那在申报4月份收入时,怎么冲减3月份申报的无票收入
我公司3月份来了一份发票,4月份进行冲红,对方没有对3月份发票进行认证,我4月份已缴纳3月份发票的税额,4月份冲红发票够,做账已经做了冲红,税额需要转出来吗?应该怎么做账?
老师,5月份的销项发票中,有红冲3月4月的销项发票,3月份被红冲的数据,在5月份又开了同样的金额,3月4月账的做了,我要怎么做账啦?
请问下,4月份开的发票,5月份抵扣了,7月份红冲了,8月份报税的时候,红冲的发票进项税额要进项税额转出吧?谢谢
老师好,本公司申请了2024年5月和2025年4月份的其中一个员工社保退费,退费己经收到,请问应该如何做账呢?
如果统一开具免税发票,对我们出口企业有什么影响吗
暂估成本以后月份次年5月31日前补开发票都可以,我问一个冒昧浅薄的问题,这种补开发票的,不是补开当月做账,计入当月的成本吗?怎么补到之前月份的成本上呢?
甲销售混凝土给乙公司,102万,然后乙公司先付70%款,然后甲公司应全额开发票吗?102万
我们员工采购的项目要用的材料,他们自己支付的,直接做的报销,情况做账怎么处理。收到发票的时候,报销的时候?
老师:你好,我们是钢结构制造跟安装,我们开的是13个点给甲方,我们劳务分包出去了,他们提供人员跟现场吊车都是劳务公司承担,他们应该给我们开几个点的发票呢?9个点还是3个点呢?
付款申请书的日期写错了,可以划线,旁边写正确的日期吗?还是只能重新打印一份?
老师,我现在在一家财税公司专门干发票提额,帮一些缺材料自己办不成提额的一些客户加我为副办税去客户电子税务系统里面提交发票提额材料,等办成以后我在去申请解除税务关联人,一些资料租赁合同和发票是有专门对接的同事去开有可能是虚假地址虚假材料,购销合同和个税啥的是客户提供的真实的材料,这样有啥风险吗对于我来说
老师,车间管理人员出差期间受伤,费用是公司承担的,这个算工伤的话账务要怎么处理呢,公司筹建期尚未缴纳社保
老师,公司开票开给个人只能开普票,不能开专票对吗?
你到时候你看一下能填写进去吧,一般是不好申报,你得去税务局。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。