你好,借固定资产。贷,银行存款,长期应付款。 然后平时付的时候借长期应付款,贷其他应付款法人
老师,你好,我们是租赁公司,贷款买了一辆车,首付是用公户付的,还贷款却是从私户走,这我外账该怎么做
公司买车法人账户几年还贷款部分是计入长期应付款吗?然后每月打款给法人私户还车贷分录怎么做?
公司名义买的车,首付是对公账户付款的,法人贷款,贷款法人每个月还,要怎么做账
公司贷款买车,首付是公司账户付的,然后还贷是每月从法人账户扣款,怎么做账?
老师你好,请教一下公司买车是贷款买的,公户支付首期,会计分录应该怎么做???还有贷款又不是对公账户支付的,是公司法人账户还贷款的,那会计分录要怎么做?
老师你好!有劳务公司只有销项,没有进项票,现在被预警了,现劳务公司给包工头包工包料做工,因此没有进项,怎样与他们解释这个情况,老师指导一下
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
老师,录入固定资产那个原值是按照发票车总价来计提折旧对吗?
你好,发票的金额还有购置税一起。
长期应付款下级科目应该是记录那一方?
你好!长期应付款-车辆贷款
老师,车是含税价格是291180元,不含税257681.42元,税额33498.58元 分录:借:固定资产 257681.42 应交税费 33498.58 贷:银行存款 140590 长期应付款150590 每月还贷是不是还有利息的吗?那怎样做分录
你好,你这个是看你最终利息跟买价一起,还有购置税。 这三个加起来计入固定资产。