你好,借固定资产。贷,银行存款,长期应付款。 然后平时付的时候借长期应付款,贷其他应付款法人

老师,你好,我们是租赁公司,贷款买了一辆车,首付是用公户付的,还贷款却是从私户走,这我外账该怎么做
公司买车法人账户几年还贷款部分是计入长期应付款吗?然后每月打款给法人私户还车贷分录怎么做?
公司名义买的车,首付是对公账户付款的,法人贷款,贷款法人每个月还,要怎么做账
公司贷款买车,首付是公司账户付的,然后还贷是每月从法人账户扣款,怎么做账?
老师你好,请教一下公司买车是贷款买的,公户支付首期,会计分录应该怎么做???还有贷款又不是对公账户支付的,是公司法人账户还贷款的,那会计分录要怎么做?
我不想冲进项只想冲393539.83
我冲掉393539.83
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
老师,我们是上个月才下来的营业执照小规模的,想升成一般纳税人,是直接在电子税务局就可以嘛
选项D应该是属于*工资薪金*所得呀,为啥是属于经营所得? 这车(所有权)是岀租车经营单位的呀
老师我月末应该怎么结转增值税呀,我们是采购商品后再批发卖出去,当月不会所有的都卖出去呀,我采购和配送的时候都做应交税费的销和进了。
老师,录入固定资产那个原值是按照发票车总价来计提折旧对吗?
你好,发票的金额还有购置税一起。
长期应付款下级科目应该是记录那一方?
你好!长期应付款-车辆贷款
老师,车是含税价格是291180元,不含税257681.42元,税额33498.58元 分录:借:固定资产 257681.42 应交税费 33498.58 贷:银行存款 140590 长期应付款150590 每月还贷是不是还有利息的吗?那怎样做分录
你好,你这个是看你最终利息跟买价一起,还有购置税。 这三个加起来计入固定资产。