你好; 你货物发出去了。 你就的做收入的 ; 要做收入结转成本的; 你没法做收入是为什么
老师你 好,请你帮我看看在12月我确认收入并结转后,有一笔销项税,但是在1月收到款时,对方A货暂时不开发票,以后集中开,我就把12月的借应收账款 ,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税做了红冲。但是2月了这笔税还在,老师我不知道哪里出问题了。
老师您好,我们2021年签了一个合同是我们提供合同30%的保函,对方给我们相应的货款我们开相应发票。第二把是到货后30%到货款,剩下的安装调试后给尾款。我开完发票后交了增值税但是没有确认收入,做了借应收账款贷预收账款贷应交增值税.采购了少量的材料后项目暂停了,至今没有重新启动。我想问一下我当时没有确认收入可不可以这样做
请问,建筑施工企业的,当月开出部分发票,未完工的项目,怎么结转成本 当月开发票出去了,确认主营收入,怎么知道主营成本? 我们是做环保砖提供给甲方(房地产公司的)。还有我们加工环保砖的厂房租金计入什么科目? 我们没有完工进度,以开发票确认收入的情况下,怎么确认成本?还有需要用到工程施工—合同毛利,这个科目吗?还有合同结算的科目呢?开发票出去时,借:应收账款,贷:工程结算,应交税费—应交增值税(销项税)呢? 还是借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税)?
老师你好 公司之前销售了一笔货物,开出了发票,但是没有收到对方货款,现在对方全部退货到我们仓库了,需要开红字发票,然后做账如下,您看下对不? 之前刚销售出去货物的时候: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税——销项税额 现在货物退货入库了,这样反着做,可以吗? 借:主营业务收入 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应收账款
老师好,我们单位是建筑企业,施工队当时为了购买材料便宜没有开具发票,现在让供货商给补开了发票,我该怎么入账,原账是:借:预付账款—施工队贷:应付账款—供货商,后期付款时供货商给我们开具收据我们直接付款,凭证直接是借:应付账款—供货商贷:银行存款或应收票据,现在我该怎么入这个收到的发票呢,对方还是开的增值税专用发票,麻烦老师给予帮助!谢谢!
你好老师,老板娘自己开店卖货到年底该怎么处理,一直挂帐,不会还钱的嘛
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少 谢谢
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少
老师,我们公司给有的员工计提工资了,没有缴纳社保,没有申报个税,有什么后果呢?有啥影响呢?
我公司账上挂着一笔付给A公司的100元预付账款,账上收到B公司开来的票应付账款100,现发现A、B有可能有关联,如果要平账,我现要如何操做?
行政诉讼,必经复议么?为啥可以直接诉讼?
什么是申请人、第三人逾期不起诉又不履行?这是啥意思,
第(4)问的答案中,乙公司调整后的净利润为2970元,乘60%确认投资收益,为什么还要用30乘60%确认其他综合收益?30指的是什么?(答案中我用蓝笔画横线的那个)
人力资源服务有限公司承接建筑劳务外包,所得税税负安装多少缴纳合适,老板说按5个点税负算成本,请问这个里的5个点是百分之五还是千分之五
人力资源服务有限公司承接建筑劳务外包,所得税税负安装多少缴纳合适
我没发出货物,我只是开了预收款的发票收到了相应的货款,还没到发货的时候呢项目就暂停了,我们的设备需要土建完成才可以入厂。所以我没有确认收入
发票也是普票因为甲方是事业单位
你好1; 那你先不走收入哈; 先缴纳增值税 即可
增值税当时正常缴纳了,我等发出货物安装完再确认收入就合规对吗?但是时间会长因为现在还没有复工的消息
你好1; 是的; 在做; 借预收账款贷 主营业务收入;