你好,打磨的工具、人工费,还有房屋租金、设备,这些都是你的进项
零件制造企业星海公司有四个生产工序:开料、打磨、打孔和组装。其中开料、打孔、组装机械化程度高,人力资本相对较低,而打磨工序全部是人工操作,星海公司将打磨工序委托给专业加工劳务的一般纳税人企业鸣盛公司。星海公司每件零件的成本结构如表3-4所示。 试为海星公司进行纳税筹划
我是一般纳税人生产加工制造企业,小规模商贸公司把材料给我委托我公司给他加工,那我开什么品名发票给他,税率多少
老师您好,我们是制造业一般纳税人,我公司回来一些委托加工的发票,加工的东西,其中有一些是我们提供材料,请问怎么做账呢
老师,我公司帮制造企业代加工打磨,那我公司是一般纳税人,那我公司没有进项怎么做账呢?
老师,我刚到一家一般纳税人公司,帮人接外发加工的,对公账户没有进项没有销项,怎么申报?
老师,我们公司采购货物,付的运费转给了员工,员工又把钱转转给物流公司司机,这个怎么做账?先做预支费用?拿发票来报销?还是怎样做账比较好一点?
1.甲公司不属于投资性主体,其持有乙公司60%的股权,持有丙公司40%的股权;乙公司属于投资性主体,持有丙公司30%的股权,持有丁公司70%的股权,持有成公司55%的股权,其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素,纳入甲公司合并财务报表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老师你好,我们用A公司租了一栋楼,分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务,分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗?有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点?
老师我们老板在公司没有开支,到出差的补助需要怎样做账
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
所有的设备,厂房都是加工企业的,我们只是包人工费
加工企业要求我们开13个点的专票
不对,你应该给对方开的是劳务派遣 如果是你们自己的房屋 工具设备 对方给你提供材料的话,你给他开加工13%的
是的,我们一直开的是劳务费,也一直是开13个点的专票,13个点的专票是那边硬性规定的。但是没有进项发票呀?不知道该怎么办?
有个办公费什么的吗 或着单位有车
没有车,只是购买有一个打磨片,其他没什么费用,因为水电厂房工具都是对方提供的
但是打磨片开的是普票,金额也很少
那就没法抵扣 全额缴纳了
全额缴纳吃不消呀?一年下来几百万的销项税额,还能有其他办法吗?
说错了,营业额有三四百万,不是销项税额
买个车 加油 办公用品 单位没有房屋吗 没有的租赁也可以的 维修费
除了汽车,其他的费用也开不了专票,抵扣不了,只能作为费用,但是买个汽车对于进项也只是九牛一毛,费用这块有工资,就是没有进项税额
你好,你单位没有租赁房屋办公吗?后勤不买个电脑,买个办公用品吗?
你单位都有哪些业务的
汽车可以做加油费 加油13% 维修13%
我单位是目前就是做这个代加工的业务,没有其他业务,公司啥也没有
就是有员工
你们实际利润也很低 销售额也不高 除了上面 让你单位职工开公司小规模也没有多少进项 不合适 没有其他合适的
那只有这样实际缴纳增值税和附加税吗?利润有20-30%的,
所得税也多
增值税 附加税 印花税 所得税
是的,这样交就没有利润了
你好 没利润不需要交所得税 增值税它又不影响你的利润。
附加税会多,那这样说就没有其他更好的办法了吗?
上面的都告诉你了,其他的没有