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老师,三月份我计提了一笔低值易耗品(含税),本月收到了专票,如何冲减计提的应付账款余额?

2023-05-02 12:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-02 12:32

借应付账款,贷低值易耗品。 借低值易耗品 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款

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快账用户7139 追问 2023-05-02 12:36

以上分录是红冲计提再做正确的吗? 已经用银行转账了,是不是最后直接贷银行就可以了?

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齐红老师 解答 2023-05-02 12:39

你好是的 是这么做的

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快账用户7139 追问 2023-05-02 12:40

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-02 12:45

不用客气,五一节快乐

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借应付账款,贷低值易耗品。 借低值易耗品 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款
2023-05-02
你好,正规的借应付账款借主营业务成本负数,然后再做发票的借主营业务成本贷银行存款。
2024-04-12
您好,这个的话是可以冲减11月份的增值税
2023-12-05
你好,需要做计提的汇算清缴之前收到发票就可以抵扣,如果一直没有收到的话就抵扣不了所得税,需要调整,账上不需要做其他的分录。
2022-01-18
你好请把题目完整发一下
2022-04-24
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