你好 去年开的免税的吗
按季申报小规模纳税人,2021年1季度开免税普通发票60万,在2021年2季度全部冲红,问在2021年3季度能不能开免税发票60万 ?
老师你好,小规模纳税人4季度开票金额是60万,一月份红冲15万,我在纳税申报时是不是按60万申报
22年小规模纳税人开普票免征增值税,如果在一个季度内开了400万元普票是不是也免征增值税?
小规模纳税人,在一个季度内红冲去年普票60万元,又开专票60万元,如何做账
老师,我是小规模纳税人,如果一个季度开专票➕普票60万,我需要多少成本票
老师,怎么判断出来的显著不同,是什么和什么做的比较
你好老师个体户经营超市购买的农副产品蔬菜水果对方能给开发票吗?
应纳税所得额是什么意思?是指公司开发票的增值税么
成本核算委外加工成本,委外加工费单价是取不含税单价核算吧?
老师,电脑里的计算器,哪个是根号?考试不让带计算器,电脑里的计算器找不到根号,不知道如何使用
工资专项附加扣除之前在A单位申请过,现在在B单位工作了,B单位需要做税务登记后员工得重新申请专项附加扣除选择B单位么
合作社自产销售林业产品是不是发票上所有的植物品种都能抵扣?花卉所有种类也都能抵扣吗?
旅游行业差额开票,实际抵扣成本大于开票成本最后没交税,开票产生销项税额是4895.49,附件是我做的分录对吗
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老师,我能问您一个问题吗?旅游行业,差额开票,开票金额销项税额是4895.49,实际抵扣的成本大于扣除成本费用,最后不要交税,这个产生的销项税额最后怎么处理写分录
有30万元免税,另外30万元已交税
借应收账款负数贷主营业务收入30万, 借应收账款-30万 贷主营业务收入,负数 应交税费、应交增值税负数 借应收账款60万, 贷主营业务收入, 应交税费,应交增值税
直接做到今年就可以的,不用以前年度损益调整,如果你用这个科目的话,造成你的增值税的销售额和所得税的销售额不一致。