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甲公司既是我司的客户,又是我司的供应商,业务上以我司销售为主,以采购为辅。想问的是,销售时做销售的分录,采购时做采购的分录,形成对甲公司的应收账款和应付账款,对账时做一笔应收冲应付分录,对吗?或者在我司采购时直接做以下分录: 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应收账款(本来是用应付账款科目) 这样做分录,可以吗?

2023-05-03 05:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-03 05:54

你好,要先分别做,之后再做一笔多冲分录

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你好,要先分别做,之后再做一笔多冲分录
2023-05-03
你好,对的是的,是这么做的。
2022-01-04
你好  ;     可以的;这样的可以分别来开票 。  对的的 
2022-06-09
同学你好 补做就可以了
2023-07-05
对,做内账就不用提现增值税。
2023-02-02
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