同学你好 可以用 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工

老师好,我是建筑公司,帮甲方建高层住宅。请问我购进钢筋、水泥等建材,能直接计入“主营业务成本”科目吗?因为没有仓管,材料来了,当场就用了。我整套账都没有用“工程物资”和“工程结算”科目,能行不?
老师,请问下工程施工这样做分录对吗 预收工程款: 借:银行存款 贷:应收账款 收到工程结算单: 借:应收账款 贷:工程结算 开发票 借:主营业务成本 (工程施工转主营业务成本) 借:主营业务成本 贷:主营业务收入 贷:工程施工 完工 借:工程结算 贷:工程施工
老师好,请问建安行业需要启用工程结算科目吗?结算单和发票都有,应该怎样做分录?
老师您好,请问建筑业,公司这边已经做好了工程款结算单,但是甲方没签字,是不是我不用做账,我需要等甲方签字后,然后结算单,可以作为原始凭证,账务是: 借:应收账款-xx项目-工程款 贷:主营业务收入 应交税费 应交增值税 待转销项税额 请问是这样吗?谢谢老师
老师请问一下建筑施工企业根据施工任务结算单需要挂账可以用工程施工科目吗?没有发票。到时候付款的时候对方才提供发票我再用借主营业务成本贷工程施工。这样可以吗?
老师,商贸公司的半成品记入什么科目?半成品的加工费又记入什么科目?账务处理怎么做
老师好,请问公司形式投资另一个公司,如何会计分录处理?
老师,酒店内账装修费用几百万可以直接放长期待摊费用吗?还是必须通过工程物资,在建工程这些科目
郭老师,公司太多私户付款的,我们公户付款一部分,私户付款一部分,要做账吗,有什么风险
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,不用缴纳的话,工商年报,股东出资信息,实缴金额出资方式怎么填写呀
老师,请问一下,酒店装修期间采购的所有材料、人工,我是一次性直接计入长期待摊费用的。需不需要按正规的会计分录做,先记 借:工程物资-装修主材 贷:银行存款 借:在建工程-酒店装修工程(材料费) 贷:工程物资-装修主材 借:在建工程-酒店装修工程(工程款) 贷:银行存款 竣工时: 借:长期待摊费用-装修费 贷:在建工程-酒店装修工程(材料费/工程款)
有没有中通快递行业的财务人员,举个手手。问你点问题,谢谢啦
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗
请问老师,建筑公司结算,当月需要开1000万的发票,需要提额,税务局能给通过么?有没有什么风险?
幼儿园购买了一批篮球花费了1000元 如何做账
成本核算时2和3依据结算单还是发票??
当期收入确认是以结算单为依据吧?
同学你好 这个是结算单 对的 按结算单
发生的材料是发票,工费是结算单?
那发票是最终决算开具的还是?
这个是最终决算开的
那就是说结算时,可以凭结算单(工费)发票(材料)入账,最终决算以发票作为确认收入的凭据,对吗?
同学你好 对的 是这样的
后期工费发票直接附在后面是么?
那如果不是一次开清是不是就要做备查账?
同学你好 对的 是这样的