你好,因为你这个留底退税抵扣了你的附加税,本来增值税退回,附加税给你退回,但是这个附加税没有退回留着以后抵

老师,我公司上个月计算的应交增值税5万,附加税6000元,之前申请了增值税留抵退税2万,这个月报税的时候发现,附加税的金额扣除了留抵增值税基础上计算的附加税金额,留抵退税不是只影响增值税吗,对附加税也要退吗?
增值税留抵税都退回来了,本月的附加税怎么交不上啊?制造业
老师你好!企业有留底退税的次月交增值税但附加税不用交是为什么呢!
老师8月份有留底税后来申请了增量留底退税,款8月已到帐,9月份有交增值税,为什么附加税报表里跳出来不用我交附加税费,不理解
#提问#老师,这月交上月的增值税,之前有留底退税,为什么附加税不交啊,附加税不是跟着增值税来的吗?
请问一般纳税人平台收入可以按季申报吗?不按月
美元户除了收货款的其他业务如何做账
数据比对出来2025年1季度利润表与所得税申报表不一样,但是年报一样,不一样原因1季度利润为负数,税局当时不愿意,会计改成本缴纳税了,后期年报报的一样,怎么办
老师您好,公司2025年度多入了一笔成本费用(发票日期是2025年,公司名称不是本公司的的),2025年第四季度企业所得税已申报且已预缴税费,请问做2025年度汇算清缴的时候怎么处理?季度所得税报表需要更正吗
老师您好,公司2025年度少入了一笔成本费用(发票日期是2025年的),2025年第四季度企业所得税已申报且已预缴税费,请问做2025年度汇算清缴的时候怎么处理,还有这张2525年的成本发票怎么做账,做到哪一年去?
存款利息什么情况免增值税什么时候交增值税
老师,有个税务问题想咨询一下
汇算清缴补交了25年后企业所得税,分录怎么做到26年,小企业会计准则?
资产负债表和利润表的勾稽关系,如果期初盈余公积数是1,期初未分配利润是100,净利润是200 那么期末的盈余公积是21还是20?期末的未分配利润是多少,怎么算的?
老师,现在申报25年汇算清缴,25年5月工资没计提,但是直接在25.6月支付工资了。支付分录为: 借:应付职工薪酬 2万 贷:其他应收款-法人 2万 那这2万,在A105050职工薪酬支出表中,需要填在工资薪金支出的 账载金额?还是实际发生额?还是税收金额?
假如说我当时留底退税给我退了20000元,退附加应该给我退20000*12%=2400元,没有退,留着以后交附加税的时候抵减,是这个意思吗?
是的,是这个意思的。
那么现在单位要是符合条件的话留底退税还是不给退附加税吗
拿号不退,不退,不退。
你好,不退不退不退
在纳税申报表上不是直接扣除的附加税的金额,而是留底退税本期扣除额,为什么?
你好,你这个月缴纳的增值税是100,你留底退税是200,那还有剩余的100没有抵扣不是吗?留着以后抵扣
那我这月交上月的增值税,增值税转到未交增值税里了,附加税这月有留底退税抵减,附加税还需要做计提的分录吗?
附加税交多少,集体多少。
附加税本身跟着增值税计提,但是我有留底退税交不着,这样还需要做计提分录吗?
不交的不用计提不用管啦。