同学你好 直接申报就可以了

老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
小规模纳税人,22年开票495万,做了25万利润,工资做了91万,其他的成本票都是工人代开的,现在汇算清缴申报提示成本费用与收入存在较大差异,我自查没有问题,我要是把管理费用做少40万,系统就过了,这个我该怎么处理?
老师早上好,我们公司是小规模纳税人,我现在做汇算清缴,这个公司一年只开了一张票,收入是3万元,除了发放一个人的工资外,每个月6000元。平常没有任何的费用发生,这就意味着没有任何成本,老师我现在直接这么填写行不行,就是成本哪里是0,会不会有什么风险
你好老师,想请问下,我们是小规模销售行业,以前会计去年收了一张十多万的服装发票入了职工福利费(但在汇算清缴时调增了),但是我们的人员工资申报的只有几人,现在专管员提示有疑点,有服装进项但没相应的销项,也没有相应存货,提示预警少做收入或是虚列成本,请问我们要怎么解释比较合理呢?这样操作本身涉及到有哪些问题呢?
老师您好,我是小型微利企业,这个企业一年就开20多万的发票,然后就发放一个人的工资,中间没有任何费用,包括什么业务招待费啥的,然后我把工资做到管理费用中了,现在我申报汇算清缴,就是我成本没有数字,提示的是我收入有数字,成本那块为零,这种我直接申报掉行不行,还是必须要改一下呢
老师注销时借实收资本,贷银行存款,银行出现负数怎办
老师,我们公司是服务业,做很多项目是需要评审老师评审的,评审老师都是专家库的个人,我们每次付款给老师,他们都是不愿意交个税,也不愿意开票,这个没得商量,而每年的这种评审费用都很大,又没票进成本入账,所以就一直导致利润虚高,所得税费用很大,我想问下老师,像我们这种情况,做直接先做无票支出入账,账面核算出真实的利润,到企业所得税汇算清缴时还需要调整吗?如果再纳税调增这些大额的成本费用等于还是没有入账,因为我们确实是真实发生的,如果用公户打款的话每次支出都会有流水证明这笔支出费用,只是没有发票,我们让老师每次收款后手写一个收款收据这样行不行?
老师我想问下会计三大报表的勾稽关系
老师,中信集团评了一家国企幼儿园自负盈亏,优秀班主任奖,给了奖金,款打到幼儿园账户上,幼儿园要付给老师,收到怎么做,付出去怎么做呢?
老师好,公司小规模非上市,为了融资需要转让股东部分股权,企业所得税,个人所得税,增值税印花税,都要交吗
河南周口怎么确定大病医疗扣的谁的,我们9月增加6个人,一个人补交9月,另外5个10月开始交社保,现在10月社保扣了一个大病医疗,是谁的呢,怎么看
老师您好,请问内部章五,社保缴纳凭证怎么做?需要计提吗
老师好,公司小规模非上市,为了融资需要转让股东部分股权,这个需要交什么税。
老师,旅游行业,电商客户出门票了违约退货给的补偿金额是不是也算主营业务收入不能算营业外收入吧
我们是煤矿企业切国家采矿权价款5,000,000,每天还有滞纳金,在这种情况下,我们的对公账户里面可以有余额吗?如果有余额的话,国家会不会扣除?会不会强制情况?
风险提示不用管吗?直接提交?
你如果是按照实际业务做账的 那你就可以直接提交
是实际做账的,有风险提示,我提交就怕专管员打电话过来
同学你好 上面有可以忽略吗
可以直接提交的
那你直接提交就可以