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你好老师,想请问下,我们是小规模销售行业,以前会计去年收了一张十多万的服装发票入了职工福利费(但在汇算清缴时调增了),但是我们的人员工资申报的只有几人,现在专管员提示有疑点,有服装进项但没相应的销项,也没有相应存货,提示预警少做收入或是虚列成本,请问我们要怎么解释比较合理呢?这样操作本身涉及到有哪些问题呢?

2023-07-18 18:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-18 18:45

这个服装的发票是用在哪里了?

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齐红老师 解答 2023-07-18 18:45

实际服装用在哪里的

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快账用户3198 追问 2023-07-18 18:47

实际并没有,只是拿来抵减税款的 但是最后这笔福利费都调增了,只扣减了6000多块钱

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齐红老师 解答 2023-07-18 18:48

福利费的话,你给个人申报了个税吗?

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快账用户3198 追问 2023-07-18 19:03

没有呢,这要怎么处理比较好呢老师,只给员工申报了工资薪金

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齐红老师 解答 2023-07-18 19:06

你跟你税务局这么说发给职工的,这个是外购的福利费 会算清剿只抵扣了6000超过比例的那一部分,我们调整了

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快账用户3198 追问 2023-07-18 19:08

嗯,那如果涉及没有申报个税的话也得要补税是吗老师?

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齐红老师 解答 2023-07-18 19:11

先不申报看一下你税务局那边怎么说吧

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快账用户3198 追问 2023-07-18 19:12

嗯好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-18 19:15

不用客气,工作愉快

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相关问题讨论
这个服装的发票是用在哪里了?
2023-07-18
你好! 1,印花税是肯定要交的,印花税纳税义务发生时间为纳税人订立、领受应税凭证或者完成证券交易的当日。签合同就要交印花税的。
2022-01-16
同学你好 没有发票的都要调增 型号不一致不能冲减
2021-03-18
1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理 如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额,您可以考虑写一份情况说明,将这些余额转出到相应的科目,并在汇算清缴时进行调增处理。 在写情况说明时,建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。 关于是否有相关的政策文件作为支撑,建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件,以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理 如果您的公司已经与某些供应商停止合作,但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况,您同样可以写一份情况说明,将这些余额转出到营业外收入科目,并缴纳企业所得税。 在写情况说明时,您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。
2023-12-27
这种方式 是实际工作中常见的处理,按相关的商品比例结转销售成本。所有的企业只要有销售都 需要结转成本的。 你首先,是要了解你企业的经济流程,然后你的问题不是死盯着那几个科目,你要考虑你账务的完善性,是否包含了企业所有的经济业务。然后还要考虑利润和税收金额 是否合理。
2020-11-14
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