你好; 你们是有按照发票来报税 ; 有税会差异是吗

老师你好,最近稽查局查到我们公司有个工程项目合同价3690万,2018年4月开工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月开始就是查账征收,然后公司在18年确认了2290的开票收入,已经核定缴纳税款,19年之后确认了1230的开票收入,成本19年之后确认了2300万,甲方给公司审计收入算3520万,还有900万收入甲方不认,现在正在走官司,这个项目公司是亏损的,现在稽查局说我们19年后多确认了成本几百万,但是公司现在就是19年确实发生2300万成本,甲方只认收入1230,还有900万甲方不认,这900万正在打官司。现在税务就说公司应该按照1230万收入比例的结转,剩余的等甲方认了900万在结转,现在问题是这个钱公司不一定要得回来。这个情况怎么处理呢
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
建筑施工企业,施工项目已完工,但甲方还有20%的尾款未付,我们也是按照拨款额给甲方开的发票,剩余20%的尾款,我要确认收入吗?我知道正确来说应该在当期确认收入,但是这样报税的时候就总会出现票表比对不通过的情况,然后开票总被锁住。老师这种情况有什么变通的办法吗?还是只能锁一次跟税务局解释一次,然后再给解锁
个体户报经营报表的时候营业地址是自家人名下,房租可以算到营业成本里面吗?还有加油费、招待费这些可以算到成本里面吗?有发票。
老师,请问2025年暂估一笔10万的业务,2026年收到发票才8万,汇算清缴要调增2万,不做账务处理。那实际报表上的未分配利润与税务系统相比是少2万的25%,这样是不是就对不上了。这个点一直想不明白,如果交了税又该怎么做分录
我接手了一个店,今年一月份换成我是法定代表人,税务局说这个公司去年税务有问题,要补税罚款,去年不是我在经营的,这个跟我有关系吗
请问公户银行经理让做一个受益人备案是什么?不做有什么问题吗?
老师您好,请教一个问题,求和后怎么不显示数字,只不过相加的那些单元格里面也是求和来的数字,再用它们求和就不显示数字了,
工资5600交社保457,公积金271元.个税还交不交的哦
老师好,我编制科目余额表请问未分配利润应该填什么数?
老师,单位工行收了个承兑,然后又付出去了,请问这流水里边不显示,那记账时后面需要附什么附件呢?
老师,买卖合同的印花税,是否可以根据主营业务收入和主营业务成本相加进行填报
EXCel 每隔六列自动求和公式
对,比如我只给甲方开了80%的发票,但按照收入确认条件,我应该按100%确认收入,这样当期申报的收入额就比开票多了20%,这个20%作为无票收入去申报也还好,但等到下期收到这20%的尾款时,我又补开了这部分的发票,这时再报税的时候,我的收入就小于开票数了,然后就提示票表比对异常,然后把开票UKEY给我锁住
你好; 那你要解释的 ;到时 在去解锁的
就是没有其他的办法,只能是一次次的被锁,然后再一次次的去解释解锁是吗
你好; 是 的 ; 每个月申报的话; 如果有对比不了; 就是要解释的; 或者是提前给专管员说清楚 ; 到时年末一起解释