你好,是去年的吗?之前做了财务费用吗?
老师收到去年银行开的手续费发票怎么做分录
请问老师,今年收到去年的银行手续费专票分录要怎么做
老师,收到去银行开出的手续费发票需要怎么做分录?
老师,收到银行手续费发票,专票,怎么做分录
老师,收到银行手续费发票怎么做分录
3月份财报做错了,还能改吗
老师,您好~想咨询下,9月取得的增值税专用发票,可以做进项认证,抵扣企业8月的销项吗?
老师,请问公司并没有开通税务,但是开进来一张二手车发票,这张发票应该如何入账?
VS客户的货款结算,都是正价*0.95,我司是按正价来开销售单的,那会计入账时怎样做分录?
老师好,公司申报年度申报表的时候平均人数是35人,申报残保金把平均人数改成28人会弹出风险不
收到地产公司开的发票,就是借:固定资产,贷;应收账款-甲方,意思是账上不体现地产公司
同事交来的罚款要做账吗?怎么做分录
库存周期长都有什么原因呢
电子商业汇票到期后,出票方还没有付款,还可以背书转出吗
转让股权怎么申报个税
是的,去年的。已经做过财务费用了
借其他应付款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷其他应付款。
老师,之前的借财务费用贷银行存款。拿回发票也是这样做吗?
是的,是的,是这么做的。
那如果是当年的财务费用手续费发票呢?
借其他应付款,借财务费用负数 借财务费用贷其他应付款
老师,第一个借方是其他应付款和财务费用负数两个科目吗?
你好,第一个其他应付款是蓝字的,财务费用是负数。
谢谢老师
不用客气 工作愉快