你好1. 你确实发生了成本费用的; 你在没有取得合理发票的情况下; 可以暂估的 ;2. 没有真实发生; 不允许随意去暂估的

老师,我公司有个成本费用,有结算单但还没收到发票,我可以暂估入账不呢,下月有票又冲暂估费用
老师,请问下平常做账可以暂估费用吗?听课时候老师说不可以暂估费用的,有的又说可以
你好老师,汇算清缴费用可以预提吗。能跟我说下除了成本可以暂估,其他有什么科目可以暂估吗?
你好老师,去年暂估的费用。年报的时候可以用5月份之前的发票抵那份暂估的费用吗
老师,请教个问题,我之前做预估的时候,分录是: 借:主营业务成本-暂估 贷:应付账款-暂估; 这个暂估的费用里面,包含了预计的管理费用;今年做账的时候,如果冲回暂估,会导致利润表上成本就很低。 我可不可以做一个分录,把暂估的数据调整一下;比如: 借:管理费用-暂估 贷:主营业务成本-暂估 这么做的目的,就是单纯为了利润表上的成本不要太小,管理费用不要太大 这样做可不可以?
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
老师,是不是只可以暂估成本,不可以暂估费用呢?
你好; 都可以哈; 只要满足第一个我说的情况
但是听课时候,老师说暂估费用是不合理的,所以我就想问一下是不是暂估费用在会计上上是不是不合理的
你好1; 确实发生了实际中是可以允许的
但是实际没有发生,先暂估费用后期补的,也可以暂估费用吗?
你好; 不可以的; 没有发生 ;你去暂估就是虚假做账的
噢,好的,谢谢老师
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