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主营业务成本的进项税转出分录怎么写

2023-05-04 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-04 14:55

你好。借主营业务成本。带进项税额转出。

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快账用户9537 追问 2023-05-04 14:57

主营业务成本,155104.07,税额20163.52 借贷也不等啊

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齐红老师 解答 2023-05-04 14:59

借方是和贷方一样的金额,都是进项转出的金额。

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你好。借主营业务成本。带进项税额转出。
2023-05-04
借主营业务成本贷应交税费应交增值税进项转出 之前借主营业务成本,进项 贷应付是吧
2021-10-15
同学你好 在期末,进项税额转出会结转到“应交税费—未交增值税”科目中。当进项税额转出有余额时,可以通过以下会计分录进行处理: 借:应交税费/应交增值税/未交增值税 贷:应交税费/应交增值税/进项税额转出 这样处理后,进项税额转出的余额就会转移到未交增值税科目中,从而计算出当月需要缴纳的增值税。
2024-02-18
没有中间第2个分路就对了。
2023-08-15
你好,借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021-08-12
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