你问分录怎么做对吧 做固定资产清理 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
3.12日,企业将一条完成更新改造的生产线投入使用。该生产线的原价为120万元,已提折旧为40万元,已提减值10万元。改造过程中发生可资本化的支出30万元,被替换部分设备的原值20万元,已提折旧5万元。编制会计分录
3.12日,企业将一条完成更新改造的生产线投入使用。该生产线的原价为120万元,已提折旧为40万元,已提减值10万元。改造过程中发生可资本化的支出30万元,被替换部分设备的原值20万元,已提折旧5万元。
12日,企业将一条完成更新改造的生产线投入使用。该生产线的原价为120万元,已提折旧为40万元,已提减值10万元。改造过程中发生可资本化的支出30万元,被替换部分设备的原值20万元,已提折旧5万元。老师编制会计分录就行
老师,制造业 卖生产旧设备原值200万已提折旧30万,怎么处理?
请问老师,固定资产折旧过多了怎么处理,就是说应该是提完折旧的,折旧表弄反了又提了半年的折旧 原值是30万的,折旧就提了50万了,这该怎么处理
老师数应该怎么填 卖生产旧设备原值200万已提折旧30万,旧设备卖110万怎么处理?麻烦老师数怎么算
同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理170 累计折旧30 贷:固定资产200 处置的收入 借:银行存款等相关科目110 贷:固定资产清理%2B销项110 清理净损益 净损失 借:营业外支出60 贷:固定资产清理60
老师 当月卖不提折旧了吗?
同学你好 这个要折旧的
老师 我这已提30万 每月提2元 本月卖已折旧怎么做呢?
同学你好 就是上面的分录
当月折旧 借:管理费用2 贷:累计折旧2 然后再做 借固定资产清理168 累计折旧32 贷:固定资产200 对吗老师?
同学你好 对的 是这样的