同学,多提的折旧 是今年的还是往年的

老师 固定资产计提折旧的年限弄错了 应该折旧10年,我按4年计提了 该怎么处理?
固定资产计提完折旧,资产负债表上该如何反应?假如原值10万,累计折旧6万,净值4万,这是计提完折旧后的样子。那么资产负债表上该如何反应?谢谢你了
请问多计提了的固定资产应该怎么处理?因为软件问题发现之前固定资产从9月份开始每个月折旧都变成双倍折旧!这多计提了的折旧应该怎么处理了呢?
请问老师,固定资产折旧过多了怎么处理,就是说应该是提完折旧的,折旧表弄反了又提了半年的折旧 原值是30万的,折旧就提了50万了,这该怎么处理
#提问# 请问固定资产折旧已提折旧可以改吗,公司原会计将50多万的生产线15个月就折旧完了,现在固定资产还剩381,我能把原来提的折旧更改吗,怎么做分录处理呢?
老师您好请问20年有笔收入没有入账,但是增值税和所得税的报表又和电子税务局是一致的,这怎么操作?
如果企业是小微企业,适用税率如果是5%的话,那递延所得税的税率税率是否和企业5%的税率保持一致,还是按照正常的25税率%呢
小规模公司,公司只有法人一个人,每个月给他全额交社保和公积金,需要计提工资吗?是否需要把个人部分计入工资,正常计提发放工资社保?
老师你好, 情况:小规模纳税人公司,现在发现25年第一季度的工资错误,纠正后有利润,产生企业所得税。 请问老师, 1该怎么在税务系统里修正?需要在税务申报上更正企业所得税等往期报表吗? 2会产生滞纳金吗?
卖了股权,然后钱收了一部分,有一部分没收到怎么做分录?
老师:平台收入缴税,我是不是按照已经实际到账的收入
嗯,老师你好,我想问一下,就是我们企业给员工交保险吧,嗯应该是交12月份的,但是我们12月份这一整月没给员工交上,嗯,可能跑到2026年交了,因为他交的晚,所以会产生滞纳金,我的理解就是嗯,不管就是说什么时候交,我12月份应该交,但是我没交,但是我认为是我应该计提上。对吧?但是就是问题是他这个滞纳金现在还在产生,嗯,还不确定这个滞纳金最后是多少,这个滞纳金我没有办法在12月计提
老师好,员工受伤医药费和保险公司赔付费用分别怎么做分录?
和其他公司的合作直播卖货,月底还没有结算,需要先确认收入吗,借应收,贷主营收入么
老师,所得税申报表中“实际支付给职工薪酬”应填应付职工薪酬-工资本年累计借方金额。想问2024年工资在2025年5月前发放的也记在借方,要剔除填吗?