同学你好 纳税调整项目明细表
老师请问下,现在要汇算清缴,发现去年多做了收入,现在应该怎么做分录调整呢
我现在汇算清缴发现去年漏报收入了,要调增去年的收入,那么在哪张表调呢?
我现在汇算清缴发现去年漏报收入了,要调增去年的收入,那么在哪纳税调整表哪里调
老师好,去年记账时漏记了一笔收入,导致所得税季报没交税,那年度汇算清缴要在哪张报表调整呢
老师,我想调增去年的收入,就是有一笔收入本来是去年的,但是发票今年1月开的,想在所得税汇算清缴时候调整,但是我去年12月增值税报表没有体现这笔收入,能怎么调整呢
我们是按季度报税,5月收到发票,但是还没付款,款项在6月份付的,可以直接把5月这个发票用到6月吗,实际公司做账
我们是按季度报税,5月收到发票,但是还没付款,款项在6月份付的,可以直接把5月这个发票用到6月吗
老师,你好,可以自己解除办税员身份信息吗
前期分录错误,下个季度怎么更改
请教一下信息填报系统出来的这个备案要求,公司必须要备案吗?不做有什么后果啊
完税证明就是社保缴费证明吗?
老师请教一个问题,我们给股东的分红7万元,股东找了一个A公司,我们把钱转给了A公司,A公司也扣了手续费之后把钱转给了这个股东,现在这7万没有票,我该怎么处理呢?
老师你好问一下印花税是进货的80%+销售的50%乘以万分之三减半吗
增值税税收减免记做营业外收入是吗
报关单上的杂费是什么?
需要注明哪个月份吗?还是只是总金额就行了
同学你好 不用注明月份
需要更正季度申报表吗?
不用 年度汇算清缴调增就可以
那我们公司是小规纳税人的,现在补增收入,那么在算连续12个月收入不超500万时,这个调增算在哪个月份呢?
同学你好 这个可以算在去年12月