你好; 在一般收入明细表 和 一般成本支出明细表; 和主表去动
是去年误把固定资产清理了,现在冲回,年报不是要调减营业外收入吗?那填年报的纳税调整表里哪一栏呢?A表
是去年误把固定资产清理了,现在冲回,年报不是要调减营业外收入吗?那填年报的纳税调整表里哪一栏呢?A表
我现在汇算清缴发现去年漏报收入了,要调增去年的收入,那么在哪张表调呢?
我现在汇算清缴发现去年漏报收入了,要调增去年的收入,那么在哪纳税调整表哪里调
老师好,去年记账时漏记了一笔收入,导致所得税季报没交税,那年度汇算清缴要在哪张报表调整呢
老师,公司给员工代扣代缴的个税,不扣员工的工资,这个分录怎么写呢
老师,税务申报利润表本期金额是填写利润表本年累计金额吗?
1-6月份不含税开票金额为13000,应交增值税是130,个体工商经营所得,收入总额填多少?
这个会计分录怎么做,没看懂
发票额度不够本应上个月开具,季度报小规模,有8w,没开,这个月应该怎么报增值税,报无票收入,就超季度30w交税,还是这个月开具,税务上个月查账了,知道库存数量这批未开票得已发出去了
公司24年登记为小规模,截止上个月一直未开票,没有销售收入,上个月取得了一张进项专票,税率为13%的成本费用,这个月老板想申请为一般纳税人,今天已经转为一般纳税人了,这个月要申报季报,我想了解这个月申报前是不是要把上月取得的进项专票抵扣,还是下个月一般纳税人申报时再抵扣?
老师好:想咨询下,公司支付了不合理费用,年度税务口径需要调增处理。这种情况,一般摘要怎么写比较合适,可以方便年底会计进行统计数据。
老师好,甲方代付项目农民工工资,现在是2025年7月一次性发放5月—6月两个月工资.6月没报5月份个税,现在能一次性把两个月的工资申报了吗?该如何申报呢?
税务系统还能查真票还是假票吗
发票额度不够本应上个月开具,季度报小规模,有8w,没开,这个月应该怎么报增值税,报无票收入,就超季度30w交税,还是这个月开具,税务上个月查账了,知道库存数量这批未开票得已发出去了
不是在纳税调整表填写吗
你好; 你 收入和成本也得改的哇
就是收入成本表和纳税调表三张表都需要调增吗
你好; 是的;都要修改数据的
那我们公司是小规纳税人的,现在补增收入,那么在算连续12个月收入不超500万时,这个调增算在哪个月份呢?
你好; 你是年报的话; 直接在年报里面去写收入和成本即可; 就在年报写
那我在算500万额度时是算在哪个月份,不是收入连续12月超过500万
你好1; 在你收入超过的当月; 比如 22.10月 你那个时候超过了 500万; 就在10月去 按照一般纳税人来处理
就是现在不知道调增算在哪个月的收入算500万额度
因为年报上没有注明是补哪个月的收入
你好; 你收入是好久的; 你自己 去做一个表格 来列清楚每个月收入多少; 看是那个月超过了500万 ; 就 考虑 按一般纳税人税率来报的