暂估和发票一样的不调增 可以
老师,比如19年12月份开专票含税价600万元,按比例分摊到12个月每个月的成本去 每个月做入以下分录 1、材料暂估入账 2、领用暂估材料(结转成本入账)在12月收到专票并付款 3、冲销材料暂估入账 4、冲销领用暂估材料(冲销之前11个月已结转成本) 5、实际材料入账(按发票) 6、领用材料入账(按发票)(结转成本入账) 整个暂估成本到收到发票的过程,大概这样子么
老师 跨月的原材料2021.12…月到货 做暂估入账, 入库。 然后销售出去并结转成本了。发票到2022.1月才能拿到。那到汇算清缴的时候要把12月卖出的这些没有拿到发票的材料成本踢除吗? 2022年 1月拿到发票的时候应该怎么入账 应该跨年了
老师 跨月的原材料2021.12…月到货 做暂估入账, 入库。 然后销售出去并结转成本了。发票到2022.1月才能拿到。那到汇算清缴的时候要把12月卖出的这些没有拿到发票的材料成本踢除吗? 2022年 1月拿到发票的时候应该怎么入账 因为跨年了
老师我2021年2月暂估入库了一笔材料款8万元,我2022年4月份才收到对方开局的增值税专用发票,我冲红后,重新入账,这个对汇算清缴有影响吗?
老师好,21年购买货物暂估入库,也结转成本了,22年3月份发票收到,暂估价与发票不一致,少了95元,我做21年汇算清缴把少记成本95元在30其他行调减95元,22年做账冲减暂估成本,按发票价格入库,结转成本,等23年做22年汇算清缴时再调增95元,这样做对吗?
为什么是1年期终值?2022.1.1——2024.1.1,不是两年吗?
老师好,现在的减资流程是什么?
就是有一个是我们租用的对方的车,但是我们这边儿每个月还要给对方还贷款,能不能从公户把这个钱转给他个人?但是他前面的账上的时候没有收到这个借款的。他这个款怎么入账?
一般纳税人招待费取得的进项发票可以抵扣吗?如果当年招待费已经超过扣除限额,还可以入账和抵扣吗?
公司2023年认缴1000万元,实缴1000万元,2024年认缴1500万元,实缴1500万元,2024年工商年报填报股东及出资信息如何填写?
老师,30期讲义电脑怎么下载,在哪里找
老师麻烦问一下,我21年收货款40万,做了无票收入,现在对方让开发票,填报表的时候,无票收入可以填负数吗?谢谢老师
你好老师我问一下员工有四级残疾证,个人所得税可以减免多少,现在这个员工大概工资在15000左右,每月扣缴个人所得税为300多左右,汇算清缴的时候能全额退回来吗,谢谢
一般纳税人取得的哪些进项发票是不能抵扣的?
老师,我最近接触了一个叫做facebook的跨进电商平台,由于资金跟不上,申请了闭店,平台人员说的需要缴纳总余额百分之五十的税收才可以提现,待缴纳完成平台核实成功,缴纳的税收会同余额一起返回提现,这种情况是不是真的