同学您好,税法是以开票为收入主要形式的是的当年调增次年调减整体一致就行

由于发生销售折让,23年红冲22发票部分金额,22年汇算清缴,为啥要收入调整呢?23年汇算又调减呢?
执行企业会计准则,由于发生销售折让,23年1月份红冲22年10月份开具的红冲发票,含税价2.26万元,其中收入2万元,销项税0.26万元,对于销售方而言,23年汇算22年度所得税时候,开具红冲发票应该怎么做分录?并且22年度汇算所得税的时候怎么调整
老师:22年6月收到21年1-12月房租发票收到发票时做管理费用了,21年未计提,请问做22年汇算清缴时是不是调增账面金额?在23年汇算清缴时调减税收金额?现在做调整分录冲管理费用到本年利润
22年六月开的发票,最后客户又不要,代账公司又没及时冲红,23年四月冲红。那22年的汇算清缴可以调减22年收入吗?
22年收入已开票,23年因为商品质量问题,发生了销售折让,并且开具了红字发票,请问汇算22年收入的时候纳税调增还是调减呢
老师,请问建筑防腐施工一般纳税人,工人工资和材料费用会计分录怎么做
老师你好商贸企业进口商品,有消费税和关税,关税是不是进去库存商品,消费税什么科目?应交税费消费税?
老师 我们今年1月财务软件升级了 换了一个 然后这个月的报表不平 软件公司说用一个科目来代替让他平 您们遇到个这种情况没 怎么做呀
购进白酒再销售出去,都需要缴纳什么税,税率多少?
老师,这个公司是做收藏品的,销售纪念币,或者4套人民币,这个没有进项票,这个怎么入账呀,按现在的要求平台收入都要入账 ,没有成本票,人民币也没有成本票呀
开一张货物的增值税发票,里面有个运输费,是不是不能开到一张票上
老师好,员工退休以后是不是只能签劳务合同,没到退休年龄,申报个税只算他现在的工资是不是
税务平台的征纳互动里,具体是在哪里查看呢
老师,个体户的增值税核定税率是多少
请问筹建期买大量的物资,有合同如何做账
当年为什么要调增?当年的收入里本来就多了,怎么还要调增呢?
22年的收入就是包含折让 缴纳的所得税?为什么汇算22年时候收入还要调增呢?
同学您好,之前的账是怎样做的
22年账务 借:应收账款 113 贷:主营业务收入100 应交税费—应交增值税销项税额13
23年开具红字发票2.26,其中收入2+0.26增值税
同学您好,红字是不是冲了以前年度的收入呢
红字冲了22年收入
同学您好,23年开具红字发票税法放在23年
差异就是先调增再减减
红冲了22年收入,那22年调增,那23年为什么又要调减呢?老师不理解
先调增再调减,不就是相当于没有调整吗?事实上收入没有那么多啊?那不就是多交了2万收入的所得税?
同学您好,之前调增了,23年开的票税局认可的,只是年度要算23的,之前调增了,当年就要调减,整体才是一致的
先调增再调减,不就相当于没调整?
同学您好,学员您好,是的,对的这个只是期间不一样的属于暂时性差异
实际银行存款就是少收了2.26,收入也就少了2,这个2万不应该交所得税,但是这样调整一增一减,相当于没有调整,也就是这少收的2也交所得税了?我理解的对么
同学您好,学员您好,是的,对的
那这样企业多交了2万收入对应的企业所得税?
同学您好,是的没错, 是这样的