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你好老师,我们去年的工程进度款发票开多了,今年要红葱会计分录怎么做。工程相应的成本也支付怎么做账务的处理?

2023-05-05 05:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-05 05:40

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齐红老师 解答 2023-05-05 05:53

借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)

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齐红老师 解答 2023-05-05 05:55

借:主营业务成本  贷:银行存款

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2023-05-05
您好,红冲了,还要开正数发票吧
2025-10-07
您好,同学。您把上述分录全部改成负数再写一遍即可。
2023-10-23
你好,今年的调整分录是 借:在建工程 贷:利润分配—未分配利润 
2023-06-06
您好,如果是跨年的用以前年度损益科目调整。 分录:冲销分录(红字或反向分录): 借:工程施工 -24,009.9(或红字) 借:应交税费—待抵扣进项税额 -240(或红字) 贷:应付账款 -24,249.9(或红字) 2. 冲销原第二笔分录(成本结转) 原分录: 借:主营业务成本 24,009.9 贷:工程施工 24,009.9 冲销分录(需调整以前年度损益): 借:工程施工 24,009.9 贷:以前年度损益调整 24,009.9 3. 结转以前年度损益调整 将调整后的损益转入未分配利润: 借:以前年度损益调整 24,009.9 贷:利润分配—未分配利润 24,009.9
2025-05-17
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