您好,咱还有一个 台账计算调整表,您截图看一下行么

20年企业有亏算,然后没有吧数字填到亏算弥补明细表里。现在22年要做21年的汇算清缴,要把这部分亏损算进来,请问怎么填写才行,我直接吧这部分亏损加到成本里了,但是比对的时候老是提醒利润总额和累计申报的数字不一致,有什么办法可以修改吗
老师, 您好,,我公司在21年 1季度 缴纳了5元的所得税费用,,当时未提示弥补以前年度亏损。。。但是,现在汇算清缴年报时,弥补了亏损后, 是要把这个5元给退回来。。 我公司没有其他费用可以调整。。 是这个5元必须要退回来吗?? 有没有什么风险?? 应该怎么避免风险,,谢谢老师不吝赐教
做完企业所得税汇算清缴后,申报的时候出现了第一张图,然后根据提示看了主表,这个应纳税所得额是弥补完以前年度亏损后,表单自动生成的0,打开减免所得税优惠明细表点击数据读取后,所有的数据自动生成也是0,我点击保存弹出来第三个图片提示,麻烦老师看看是什么情况?
老师您好,我想问下问下就是我汇算清缴的时候,我是2020年第一次汇算清缴,当时是有利润申报了税款,后面2022年是亏损,然后今年还是亏损,现在我申报不过去,申报失败,但是风险提示项没有任何提示,麻烦您帮我看下,谢谢老师
老师早上好,我20年第一次开始汇算清缴,然后21年开始有亏损,22年的我现在申报也是亏损,填写的时候看了风险提示项没有提示,但是申报失败,老师我给您截图,麻烦您看下是怎么回事
技术服务合同发票是几个点
新公司个人所得税申报时,零申报是不是就是人员信息采集完后就,收入填写为零后,就开始申报了吧,为什么会申报失败呢?
朴老师,请问一下我司是广州外贸公司,做出口退税,如果变更地址了,变更到同个园区,会重新下户?
请问老师,甲单位从农户购买大闸蟹,然后包装出售。请问甲可以享受税务部门优惠政策。
公司宣传广告,拿公司的货抵广告费,但是对方不要发票,也不给我们开发票,怎么办呢
请问电子税务局推了这个是什么意思?
分公司在外地,和总公司不是一个省份的……分公司那边要求把税款交到当地……请问,是增值税就地交纳嘛?那企业所得税该交哪里?
老师,我单位上个月也就是11月新入职有一个员工。申报他的工资薪金的时候,他的工资有75000,减去每月免税额度5000。和他有专项附属扣加4000之后,显示他的累计纳税所得额是66000嘛,然后税率只有10个点,速算扣除数是2520,那么也就是他要交4080的个人所得税就可以了。他之前在上一家公司每个月都是报的5000元的工资。的问题是为什么他这个月75000的工资只要交4080的个人所得税就可以了,他这个是怎么计算的呀?
老师好!想咨询下,对方提供我们公司认证审核服务,依据合同规定,我们公司承担相关人员的餐饮、交通费用,但是对方人员提供不了发票,这种情况,公司一般怎么处理?
一个个人独资子企业,他在第三季度开始申报增值税,当时只是提交了利润表,然后资产负债表还要填写吗?现在第四季度了怎么办?
老师,这个表也是在汇算清缴的表中吗
您好,是A106000表,您去看一下是不是不对哈
我刚对了下老师,这个数字是合适的老师
您好,这是“核心征管数据偿了修改,客户端没有发生变化”导致的,退出系统重新进去,多试几次就好了,我也碰到过
非常感谢老师,我刚重新点了是合适的
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~