可以的,可以这么做的。
老师们好,我们公司申请了两个专项,一个项目有政府专项拨款不需要自筹资金,另一个项目没有专项拨款需要我们自筹资金,我们公司领导想用专项拨款作为自筹资金,最后的研发成果都是一样的,这样可以吗?如果可以会计上怎么做账务处理?如果不可以,请详细解释一下原因,谢谢!
老师,你好,请问一下,我们公司跟政府一起合报了一个项目,现在项目已经落地开始在我们公司建房,可是项目后边所有的款都是项目组负责,一分钱都不过我们公司账户,我想问一下,这种情况这些固定资产能入城我们公司的吗?
老师,你好,我是一般纳税人建筑公司,我们有三个项目都是同一个一般纳税人房开公司,都是采用的一般计税到方法。我们已经分先项目向房开支付了三项目的水电费,我想问下房开给我的发票专票能合并在一张吗,然后房开给我的专票水费和电费的水率是多少呢
老师:你好,想问咨询一下,我门公司有三个政府专项项目,三个项目都有自筹资金,这三个项目是独立核算的,自筹资金能一次性转入吗
老师 我公司属于食品制造业 政府投资一个生产工艺项目 该项目总投入400万 公司自筹金220万 政府投入80万 要单独核算这个项目资金使用情况 要怎么做账?要做好专款专用
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?