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你好!老师,我公司有2个生产车间员工工资外包,现收到:现代服务 外包服务费20万,我司的账务处理:借:生产成本-工资 贷:其他应付账款-××公司,这样处理可以吗?

2023-05-05 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-05 09:56

你好;         不是跟你们有劳动合同的话;是这样来做的;  对的  

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快账用户4780 追问 2023-05-05 10:00

这两车间员工与外包公司签订合同了

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齐红老师 解答 2023-05-05 10:02

你好;   那就是按你写的做即可   

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快账用户4780 追问 2023-05-05 10:03

老师,如果是管理人员外包,合同也是与外包公司签订,我放借方入账是“管理费用”吗?

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齐红老师 解答 2023-05-05 10:08

你好1;     是hi的; 记入管理费用即可   

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你好;         不是跟你们有劳动合同的话;是这样来做的;  对的  
2023-05-05
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2022-04-13
你好,工资申报没有付完30万是什么意思?你前面条件不是说总包直接会把这个30打给民工吗
2022-04-13
嗯嗯,就是那样调整的
2023-11-18
1开劳务发票,要不对方抵扣不了所得税。 第2个,你们单位申报个税。 第3个,你们给他交社保吗?交了社保的话,就要你们单位来申报个税 没有其他的 其他的方法有风险,你们单位给他交社保,工资,直接对方企业发给个人 4会影响审计的
2025-07-31
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