可以就填完4月的凭证了是
我司是建材商贸公司,6月注册下来的,现在查账发现做账人员有一张凭证,我不是很能理解:1.采购部门购买的烟酒计入销售费用,而同一个人报销的购买其他的办公用品,加邮费等又计入了管理费用? 2. 福利费直接计入了应付,导致应付有余额,未计提。这样是不是就少计了公司的费用呢?
老师好,公司有些在小店购买一些劳保用品, 几十块钱的,大部分都是没票的,有些店开了张收据没有写名字,也没有身份证,就在收据上盖了公章,这种能做成本票吗?
@郭老师 我4月份有一张凭证 是公司的支出凭单和报销单 我这个月要把这张凭证冲回 请问老师 我做相反分录就可以了是吧 那张凭证里的支出凭单和报销单是不是可以不用动 老师
员工买材料回来公司报销,有购买凭证收据单垫付凭证就是没有发票这样是可以的吗没有说一定要发票的吧,税局会查这些吗?
员工买材料回来公司报销,有购买凭证收据单垫付凭证就是没有发票这样是可以的吗没有说一定要发票的吧,税局会查这些吗?我没有发票,我也不要税前扣除了这样税局也会查吗?
老师,您好,我是搞餐饮行业的小规模纳税人的财务报表,利润表申报,这个电子税务局的利润表的本期,怎么理解?是不是金蝶软件里面的本月的意思,还是整个二季度的意思?
你好老师,我是小规模纳税人人,第一度开的一张发票需要红冲,但是第二季没有开蓝字发票,我红冲的是分录是借:主营业务收入,应交税费应交增值税进项税,貸应收账款,这个税金怎么做?上个季度的税金做营业外收入了。
老师,对方给我们开了一张劳务安装普票,我们是一般纳税人,老板私下给了他钱,如何做账
公司内部用系统走进销存,生产管理,他们录入销售单和采购单都填了税率13,自动算出不含税,税额,价税合计,那么生成凭证的时候分录也带出不含税收入,应交税费-进出项税额,这个应交税费期末怎么处理,因为内部不需要处理,有专门找代理记账的
收到了海运费发票,然后我们也给货代支付了这笔钱,但是我们的出口贸易术语是FOB,那这笔费用后期是谁打进来还给我们
老师你好我是小规模纳税人第一季度企业增值税报表显示是定额自行申报的增值税,没超过定额.申报表是报的27万如图一,实际上第一季度开的是84504.95.但是老师这个季度报税我看不是定额了需要自己按真实开具的发票金额填,老师那我第一季度申报表用不用更正过来,按实际发生的填报,因为有累计数和全年开具的发票金额不一致
老师,自己是有进出口权的纯外贸企业,委托货代报关,报关单上的境内发货人是退税主体,还是生产销售单位是退税主体
能把工资的分录写一下吗文文老师
怎么做的?太难了,不懂啊
老师,请问,我 6 月份未开票,然后在 7 月份的时候申报了未开票收入,抵扣认证后又开来一张红字信息通知单出去,我未开票收入的金额跟抵扣的进项是一致的,请问这样会有问题吗?